關鍵是3月及以前銷售開票沒呢?
老師,納稅人在小規(guī)模升一般納稅人之前月份取得的進項專票在升為一般納稅人后的月份可以抵扣
6月我公司是小規(guī)模 7月開始變一般納稅人 那我6月取得的進項發(fā)票可以在變成一般納稅人以后做進項認證抵扣么
請問轉為一般納稅人之前的專票,其進項稅額可以在轉為一般納稅人后抵扣嗎?比如7月正式成為一般納稅人。而6月取得的專票進項在7月份能認證并抵扣嗎?
11月份升級成一般納稅人,那么11月份之前取得的進項專票可以抵扣嗎
公司4月準備升級成為一般納稅人,那在3月份取得的進項票可以做認證抵扣嗎
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個月有什么時間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個月再顯示嗎?
請問老師,更正申報24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報里直接產(chǎn)生個稅,還是怎么樣?
個體工商戶一般納稅人,購買維護廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤率20%,公式是,價格*(1-5%)=190+190*20% 得出價格是240 銷售利潤率20%,價格*(1-5%)=190+價格*20%答案是價格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應商差票,這個催票應該誰去催呢?財務還是采購
這個經(jīng)營范圍,開發(fā)票項目可以選擇,信息技術服務*軟件維護服務*服務費嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
銷售開票了
那么就不能抵扣的了哈
那就只能抵扣4月的發(fā)票了,是嗎
是的,就是那個意思的哈
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。