您好 小規(guī)模納稅人身份時(shí)你沒(méi)有報(bào)過(guò)稅 一次稅也沒(méi)報(bào)過(guò), 這種情況可以抵扣。
老師,納稅人在小規(guī)模升一般納稅人之前月份取得的進(jìn)項(xiàng)專票在升為一般納稅人后的月份可以抵扣
6月我公司是小規(guī)模 7月開(kāi)始變一般納稅人 那我6月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以在變成一般納稅人以后做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣么
請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)為一般納稅人之前的專票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣嗎?比如7月正式成為一般納稅人。而6月取得的專票進(jìn)項(xiàng)在7月份能認(rèn)證并抵扣嗎?
新公司稅務(wù)備案2個(gè)月后轉(zhuǎn)為一般納稅人,那前兩個(gè)月如果收了進(jìn)項(xiàng)專票,可以作為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,留到一般納稅人時(shí)期抵扣嗎
一家企業(yè)7月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月份收到的專票能抵扣嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
沒(méi)太懂,意思是不包稅就可以抵扣嗎,可是這幾天就要報(bào)稅呀!
你以前小規(guī)模納稅人身份時(shí)你報(bào)過(guò)稅沒(méi)有。。 比如你是新企業(yè)沒(méi)報(bào)過(guò)稅你這種情況可以抵扣。
是新企業(yè),剛剛一個(gè)月,剛好趕上季報(bào)。已經(jīng)升了一般納稅人,7月也就是本月正式開(kāi)始執(zhí)行。我六月有一張專票,不知道怎么辦比較好?
以前沒(méi)有報(bào)過(guò)稅第是吧?這是第一報(bào)稅 想抵扣就先去勾選平臺(tái)勾選。 你一般納稅人如果有輔導(dǎo)期。 當(dāng)期不能抵扣下個(gè)月可以抵扣。你填寫(xiě)在報(bào)表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里。
不是輔導(dǎo)期,只是第一個(gè)月做成了小規(guī)模,當(dāng)月又去升了一般納稅人而已
我是不是可以這個(gè)月不入賬,7月入賬,可以認(rèn)證抵扣嗎?
或者這個(gè)月入賬,下個(gè)月沖紅后再作為進(jìn)項(xiàng)票抵扣進(jìn)項(xiàng),可以嗎?
是的,你這樣處理就可以。