您好,這是母子公司了有往來款,子公司也賣產(chǎn)品給母公司
請問老師,如果我做應(yīng)付賬款的時候掛錯了供應(yīng)商,那我調(diào)帳的時候是整個憑證紅字沖回去嗎?比如說我原來是借:原材料,進項稅額,貸:應(yīng)付賬款a公司,那我整個憑證做紅字,然后再做一個借:原材料,借:進項稅額,貸:應(yīng)付賬款b公司?還是可以直接做借:應(yīng)付賬款a公司貸:應(yīng)付賬款b公司就可以?
老師我們公司買材料有些現(xiàn)金付點了,我能不能這樣做賬,先把錢轉(zhuǎn)給公司材料采購員,等材料發(fā)票收到了來沖減,借:其他應(yīng)收款-**貸:銀行存款 拿來發(fā)票:借:應(yīng)付賬款-材料商 貸:其他應(yīng)收款-**,這樣做行不行
老師我新接手了家子公司,發(fā)現(xiàn)他們的往來都沖銷了,比如采購總公司原材料,借原材料,貸應(yīng)付賬款,往來科目調(diào)整后是借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付賬款,為什么往來要沖銷掉?
一家公司可以同時設(shè)置往來預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款嗎?比如上個月預(yù)付了這家公司的貨款5萬元,這個月收到發(fā)票金額是10萬元,入賬時我是這么做的您看可以嗎?借:原材料10萬元 貸:預(yù)付賬款5萬元(沖銷上月預(yù)付的) 貸:應(yīng)付賬款5萬元(未付的)
老師,請問一下往來可以對沖嘛?比如原來法人是 A所有工資費用什么其他應(yīng)付款都是法人。然后我剛接發(fā)現(xiàn)法人23.8月?lián)Q人了,但是2024.1-9其他應(yīng)付款還是原來的法人。導(dǎo)致新法人轉(zhuǎn)賬出去支付工資貨款什么變成其他應(yīng)收款了。 能不能借 其他應(yīng)付款原來法人,貸其他應(yīng)收款新法人。調(diào)整一下
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?