同學(xué),你好 稅收金額應(yīng)填0

老師,請(qǐng)問一下,假設(shè)本期業(yè)務(wù)招待費(fèi)為y,本期銷售收入為x,而稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為y*60%或者x*0.5%,那么y*60%≤x*0.5%,則y≤0.83%x,那么是否本期銷售收入x為100萬時(shí),對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的最大扣除限度為8300,那么請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額的公式是否正確?
老師,請(qǐng)問2022年度企業(yè)所得稅年報(bào)中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)有70306.03,營(yíng)業(yè)收入為3610460.21,請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額為多少?是取低的18052.3嗎??
老師,請(qǐng)問我司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是93887.12,營(yíng)業(yè)收入為0,那我司的稅前扣除的稅收金額應(yīng)填多少呢
老師,請(qǐng)問我司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是93000,營(yíng)業(yè)收入為0,那允許稅前扣除的稅收金額是多少呢
計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除某商場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3000萬元,其他業(yè)務(wù)收入50萬元,營(yíng)業(yè)外收入為10萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出30萬元。計(jì)算稅前可扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少?并說明需要納稅調(diào)整的金額。
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?

