你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是93000,營(yíng)業(yè)收入為0,那允許稅前扣除的稅收金額是0

、某工業(yè)企業(yè)全年銷(xiāo)售收入凈額4600萬(wàn)元,全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生50萬(wàn)元。已知業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅前扣除限額為實(shí)際發(fā)生額的60%與當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的5%0孰低。要求:計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
某工業(yè)企業(yè)全年銷(xiāo)售收入凈額4600萬(wàn)元,全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生50萬(wàn)元。已知業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅前扣除限額為實(shí)際發(fā)生額的60%與當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的5%0孰低。要求:計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
老師好,允許稅前扣除的福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)分別是收入的多少?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以扣收入的千分之五,那我收入50萬(wàn),也就是允許扣除2500,那我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是2400元,是可以全部扣除是吧
某公司上年度營(yíng)業(yè)收入560萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額16.8萬(wàn),年終企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)允許扣除金額為多少
你好老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模一人有限公司,想變更成一般人公司和變更法人,可以嗎,需要怎么辦理,先辦理哪個(gè),能在網(wǎng)上辦理嗎?
賓館性質(zhì)的單位收到客戶(hù)預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?
勞務(wù)?比如說(shuō)是對(duì)方教授去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,然后比如說(shuō)3000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,稅率是440元,他實(shí)際到手是2560?那么這個(gè)440可以我們寵物協(xié)會(huì)出這個(gè)稅率嗎?還是給對(duì)方教師3000元,
老師你好,勞務(wù)公司未繳納工傷險(xiǎn),發(fā)生工傷賠償時(shí)賬務(wù)上如何處理?
想要一份建設(shè)工程竣工決算書(shū)模板
分公司不獨(dú)立核算的,分公司員工的報(bào)銷(xiāo)可以從總公司的公賬報(bào)嗎
老師,無(wú)工會(huì)組織,單位有兩個(gè)賬戶(hù),需要把主賬戶(hù)的一部分錢(qián)提取轉(zhuǎn)入另一個(gè)賬戶(hù),用于工會(huì)支出,分錄怎么做?謝謝
老師你好,公司用的純凈水計(jì)入什么科目?
比方說(shuō)我現(xiàn)在收到一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅。是今天剛開(kāi)出來(lái)的。那么是不是今天就可以在電腦上面代扣代繳了,還是要到次月?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果員工是計(jì)件工資的話(huà), 上班時(shí)間超過(guò)法定時(shí)間會(huì)不會(huì)不合理


那就是說(shuō)報(bào)表的納稅調(diào)增直接填93000嗎
你好, 是的,是這樣的