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老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,有個原材料直接銷售的,申報出口退稅的時候要選視同自產(chǎn),是選STZC-01 視同39號所列,還是選STZC-02視同符合外購啊

2024-03-08 11:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-08 11:10

你好這個是免稅的不符合退稅

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你好這個是免稅的不符合退稅
2024-03-08
根據(jù)您提供的政策,在滿足相關(guān)條件的情況下,生產(chǎn)自產(chǎn)貨物的外購設(shè)備,如果出口企業(yè)持續(xù)經(jīng)營以來從未發(fā)生騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票或農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、接受虛開增值稅專用發(fā)票(善意取得虛開增值稅專用發(fā)票除外)行為但不能同時符合附件第一條規(guī)定的條件,是可視同自產(chǎn)貨物申報適用增值稅退(免)稅政策的。但具體適用情況,還需要結(jié)合企業(yè)的實際經(jīng)營狀況和稅務(wù)部門的具體審核來確定。
2024-07-31
同學(xué)你好 這個是不含稅的銷售額
2022-03-11
同學(xué)你好 這個是自己生產(chǎn)的才可以
2021-11-17
這個不矛盾的,就后面你那個申報系統(tǒng),這個退稅率和免抵稅額,這個是子弟可以抵扣部分,按照這個樣子處理。那么你前面說的是這種,是所有的都不能抵扣,那么你這個也就不能夠退稅,那么你前面這個就不是用后面這個退稅率和免抵稅額。
2021-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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