關(guān)鍵是有什么依據(jù)要暫估呢?有合同嗎?

老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
應(yīng)付賬款-暫估科目怎么清理?之前換了好幾任會(huì)計(jì),公司做服務(wù)項(xiàng)目的,有把服務(wù)成本–職工薪酬當(dāng)月計(jì)提同時(shí)沖應(yīng)付賬款–暫估,有的只計(jì)提了然后馬上結(jié)轉(zhuǎn)成本,另有技術(shù)服務(wù)成本及其它成本,有計(jì)提馬上結(jié)轉(zhuǎn)的,后面一直沒來發(fā)票,也有來了發(fā)票再?zèng)_的,計(jì)提和紅沖也都是放應(yīng)付賬款–暫估;所以這個(gè)科目有點(diǎn)混亂,該如何清理?
老師,我公司提前給客戶開了銷售貨物的發(fā)票,但是貨物還沒交付成本還沒出來,現(xiàn)在月結(jié)成本是不是可以暫估入賬啊,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本
原材料暫估入庫(kù) 暫估進(jìn)項(xiàng)稅金 發(fā)票未收到 之后出成本,現(xiàn)在收到發(fā)票了 發(fā)現(xiàn)發(fā)票是一項(xiàng)服務(wù),且沒有進(jìn)項(xiàng)稅,如何做憑證呢?
請(qǐng)問先銷售了貨物,但是之前進(jìn)貨單價(jià)發(fā)票還沒收到,可以暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師您好,從來沒有賣過的產(chǎn)品,也沒有采購(gòu)過,先開發(fā)票可以嗎
老師,我想問下,我們欠人家的款,不用還了,這個(gè)怎么做賬哈
建筑企業(yè),路上施工,路人自已踩井蓋,硬讓培八萬(wàn)元,如何入帳
老師,公司的注冊(cè)地址和辦公地址,可以一樣,也可以不一樣是吧?有啥影響嗎?
我們是貿(mào)易公司接單子然后給工廠做,工廠根據(jù)我們的要求來生產(chǎn)開成品票給我們,這個(gè)合同應(yīng)該簽什么類型的,
老師,固定資產(chǎn)入資本公積,會(huì)涉及到什么稅?
你好,老師,我們公司記的銷售未開票收入??蛻糍?gòu)買方那邊應(yīng)該怎么入賬呢?在稅務(wù)上怎么說呢?在記賬上,怎么說呢?
老師,戶名錯(cuò)誤退回來的款項(xiàng),需要做賬嗎?
境外收貨人不是合同中的買方,提單跟報(bào)關(guān)單的收貨人一致這樣可以嗎?
10萬(wàn)以內(nèi)的房租費(fèi),沒有攤銷到每月,收到票一次性進(jìn)費(fèi)用,允許的嗎?


就是10月份銷售服務(wù),對(duì)應(yīng)成本—采購(gòu)的服務(wù)也沒開出來發(fā)票,11月份能開出來,那10月份這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?要是做賬的話,分錄怎么寫?
暫估成本要有依據(jù)的,你現(xiàn)在有什么依據(jù)暫估呢?
問題1.有合同的話,這樣是不是就可以暫估呢? 問題2.我要是10月份沒暫估,那11月份收到這個(gè)采購(gòu)成本的發(fā)票,直接做賬嗎?直接結(jié)轉(zhuǎn)就行嗎?差一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本也沒問題嗎?
有合同可以根據(jù)10月應(yīng)分?jǐn)偟某杀举M(fèi)用暫估。什么都沒有就沒法
那這個(gè)采購(gòu)服務(wù)的暫估會(huì)計(jì)分錄如何寫? 什么也沒有的話11月收到這個(gè)成本發(fā)票如何處理呢?
正常的做計(jì)提的分錄,貸方掛應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
購(gòu)買的服務(wù)做成本我如何計(jì)提?。坑袥]有具體的分錄啊老師?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師您給我看看這么做有沒有問題吧,有問題的話,您幫我修改一下,剛做會(huì)計(jì)沒接觸過這塊
貸:應(yīng)付賬款-暫估-具體某個(gè)供應(yīng)商