你好,是的,收到發(fā)票還需要確認(rèn)進(jìn)項稅
老師 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是該這樣呢 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
如果我們商品直接做好就銷售,是不是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,那結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品?但是我們沒有做賬時候沒有用過庫存商品,這樣對嗎
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
所以本來應(yīng)該是借:庫存商品,貸:銀行存款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,然后他把庫存商品抵掉了,變成借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,是這樣來的是嗎
老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對不對老師 暫估成本之后是不是要馬上結(jié)轉(zhuǎn) 就是 暫估成本:借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 —綜合戶 同時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 老師這樣對不對
你好老師 我是一般納稅人 主營業(yè)務(wù)出口免稅服務(wù) 日常開增值稅免稅發(fā)票 我現(xiàn)在取得幾張辦公用品專票 需要如何記賬
老師好!我們是小型微利企業(yè),請問所得稅匯算申報表中股東名稱,證件號碼,投資比例這些還用不用填寫?
老師好,養(yǎng)老一般哪天截止申報呢
老師這個是汽車行業(yè),就是什么是銷售費(fèi)用-市場返利
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎? 是甲方公章私刻
員工不想在公司代扣代繳個稅,那她在公司領(lǐng)工資,需要扣個稅嗎?她說她的是稅后工資,不在公司代扣代繳,要自己弄,不明白她的操作,她如果不在公司填個稅專項附加扣除,是需要交個稅的
公司老板找來和公司業(yè)務(wù)無關(guān)的發(fā)票或者讓別人給開了個人消費(fèi)的發(fā)票,我們財務(wù)部未入賬,這些發(fā)票一直在電子稅務(wù)局平臺掛著會不會引起稅務(wù)關(guān)注稽查?
老師你好就是汽車行業(yè)會采購很多的配件,當(dāng)賣車的時候不可能按件去結(jié)轉(zhuǎn)這個成本拉,,那我應(yīng)該怎么解決這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的事情
老師,預(yù)付賬款收不回來,可以做壞賬嗎?稅前能扣除嗎?
返利不是收入嗎?那什么時候會用到主營業(yè)務(wù)成本-整車返利
我們是小規(guī)模納稅人,沒有專票
普票也要計算進(jìn)項稅額嗎
你好,小規(guī)模分錄沒問題,不需要確認(rèn)進(jìn)項稅
哦哦好的,謝謝
不客氣,祝工作順利