你好!你是說暫估的時候,是借庫存商品 貸應付賬款-暫估是嗎
老師,我們是一般納稅人,商品入庫的時候做分錄借方是庫存商品(含稅)貸方是應付賬款—暫估 發(fā)票是專票后面來了,如果只是沖銷應付賬款-暫估的話,稅金怎么辦呀
老師 當時那個會計沒交接好 供貨商沒開發(fā)票她先暫估的應付賬款后面付錢沒減應付賬款 導致現(xiàn)在還掛著應付賬 借 應付賬款 貸 營業(yè)外收入這樣處理行不行 當時付款的時候又借 庫存商品 貸 銀行存款 這樣會不會重復入庫了 老師這該怎么調賬呢
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付賬款 實際收到發(fā)票的時候 做的分錄是借應付賬款-暫估應付賬款 貸應付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
@值班老師?沖暫估的時候應該怎么做分錄啊? 是直接紅字:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款 還是說藍字:借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:庫存商品 呀?這兩個有什么區(qū)別呀?
應付賬款~暫估貸方有余額,當時做賬的時候借方是庫存商品,現(xiàn)在應該怎么做賬?記賬憑證后面并沒有附件
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分攤給其他租戶,收到發(fā)票有進項,開發(fā)票出去分攤有銷項,這個稅一進一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉給員工的結婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務處理,怎么設置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設置管理費用-社會保險費嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務免費領用,應該怎么做賬
老師請問一下應發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結轉到 其他應付款去嗎 還是留在應付職工薪酬科目就行
老師,公司轉往來款,從公司的基本戶轉10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠的11日
開通稅務了,發(fā)票也開了有2-3個 月了
是這樣做的
都已經(jīng)是2020年的賬了
你好!這個要看你們實際有沒有收到貨,如果收到了,可以不用調,,沒有發(fā)票的話,匯算清繳調整就好了