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應付賬款~暫估貸方有余額,當時做賬的時候借方是庫存商品,現(xiàn)在應該怎么做賬?記賬憑證后面并沒有附件

2024-03-07 19:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-07 19:20

你好!你是說暫估的時候,是借庫存商品 貸應付賬款-暫估是嗎

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快賬用戶5763 追問 2024-03-07 19:23

是這樣做的

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快賬用戶5763 追問 2024-03-07 19:23

都已經(jīng)是2020年的賬了

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齊紅老師 解答 2024-03-07 19:24

你好!這個要看你們實際有沒有收到貨,如果收到了,可以不用調,,沒有發(fā)票的話,匯算清繳調整就好了

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你好!你是說暫估的時候,是借庫存商品 貸應付賬款-暫估是嗎
2024-03-07
第1個入庫單,對方的發(fā)貨單。第三個,銀行回單。第4個和第5個可以用發(fā)票。
2025-02-13
您好,這個的話,應付和暫估,這倆紅沖,就可以
2024-04-23
您好,對的,這樣的話,是發(fā)票到貨后,再這樣做就行對的
2024-05-25
同學你好 你收到發(fā)票了嗎
2025-01-09
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