你好 直接藍(lán)字 借應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸庫存商品 沖暫估是正常的賬務(wù)處理 不沖紅字
做暫估時,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,票回來時怎么沖啊
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計(jì)分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實(shí)際收到發(fā)票的時候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
@值班老師?沖暫估的時候應(yīng)該怎么做分錄??? 是直接紅字:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 還是說藍(lán)字:借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 呀?這兩個有什么區(qū)別呀?
月初我們公司暫估了13629.81的庫存商品 現(xiàn)在月底我們票回不來了 可以這樣做嘛 暫估時,借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款——暫估 紅沖時,借主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸 應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時候:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對嗎? 還有就是發(fā)票沒到貨的時候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
為什么初級教材上面寫的紅字沖銷呢?
在實(shí)物中基本上是不做紅字的? ?如果是為了考試? 可以根據(jù)書本的要求來