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@值班老師?沖暫估的時候應(yīng)該怎么做分錄?。?是直接紅字:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 還是說藍(lán)字:借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 呀?這兩個有什么區(qū)別呀?

2023-10-25 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-25 14:43

你好 直接藍(lán)字 借應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸庫存商品 沖暫估是正常的賬務(wù)處理 不沖紅字

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快賬用戶8771 追問 2023-10-25 14:45

為什么初級教材上面寫的紅字沖銷呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-25 14:48

在實(shí)物中基本上是不做紅字的? ?如果是為了考試? 可以根據(jù)書本的要求來

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你好 直接藍(lán)字 借應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸庫存商品 沖暫估是正常的賬務(wù)處理 不沖紅字
2023-10-25
同學(xué)你好 是庫存商品一暫估;
2021-03-01
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款
2025-04-07
你好,你沖減第二個分錄就行
2024-10-07
你好,紅沖暫估可以坐你上面的分錄。
2021-12-27
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