是的最好都是要在所屬期計(jì)提的
小規(guī)模企業(yè),沒有預(yù)交所得稅,4季度所得稅在21年1月份繳納,我12月沒有計(jì)提,21年1月份怎么做調(diào)整
所屬期是10月到12月的企業(yè)所得稅,12月份沒有計(jì)提,1月份的時(shí)候直接繳納的,那1月份應(yīng)該如何做分錄
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請(qǐng)問要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎,分錄怎樣寫
老師1月份交2023年1月至12月所屬期印花稅要計(jì)提嗎,1月份交2023年12月份所屬期企業(yè)所得稅季報(bào),需要計(jì)提嗎,之前沒有計(jì)提
請(qǐng)問下老師就是我在1月份申報(bào)2023年第四季度申報(bào)了企業(yè)所得稅,繳納了企業(yè)所得稅費(fèi)用1207,但是我在12月份沒有計(jì)提這筆企業(yè)所得稅費(fèi)用呢。能在1月份計(jì)提嗎?
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
我沒有計(jì)提呢 那需要補(bǔ)計(jì)提嗎,要怎么計(jì)提
那就在你繳納的當(dāng)月直接計(jì)提就成
那要怎么計(jì)提,怎么做賬
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
企業(yè)所得稅怎么計(jì)提,怎么做賬呢
借所得稅費(fèi)用? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅