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Q

老師,請問一下建筑企業(yè)預交增值稅,之前會計用未交增值稅科目,現(xiàn)在我抵稅時怎么做分錄

2024-03-07 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-07 14:59

你好!這個抵稅可以不用做分錄。因為借方已經做了

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快賬用戶4806 追問 2024-03-07 15:01

謝謝你,老師

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齊紅老師 解答 2024-03-07 15:02

你好!不用客氣的了

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你好!這個抵稅可以不用做分錄。因為借方已經做了
2024-03-07
一般納稅人嘛,如果是的話,借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費預交增值稅
2024-01-09
你好,借應交稅費--預交增值稅,貸銀行存款,
2021-04-29
借應交稅費,預交增值稅貸,銀行存款。
2025-04-17
你好,按照應交增值稅來計提就行了
2020-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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