您好,預(yù)交的增值稅是這樣的 借 應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸 銀行存款
請(qǐng)問建筑行業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅,交增值稅怎么做分錄
老師,您好,我們是建筑企業(yè),有多個(gè)項(xiàng)目,有一般計(jì)稅的,有簡(jiǎn)易計(jì)稅的,月末轉(zhuǎn)結(jié)增值稅怎么做分錄呢?
老師,您好!我們是建筑企業(yè),有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和預(yù)繳納稅抵扣,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)怎么做分錄?
老師,建筑施工企業(yè),有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。本月一般計(jì)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)無須繳稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目要交增值稅。請(qǐng)問分錄怎么寫?
您好,建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,勞務(wù)普通發(fā)票是可以扣除的,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)繳時(shí)用勞務(wù)扣除后就不用預(yù)繳增值稅了,該如何做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
不是借:應(yīng)交稅費(fèi)~簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
不是,不是建議計(jì)稅的
這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅記到應(yīng)交稅費(fèi)~簡(jiǎn)易計(jì)稅是嗎?最后申報(bào)的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)~預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅嗎?
對(duì)的,申報(bào)的時(shí)候是這樣轉(zhuǎn)的