?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,增值稅三級(jí)科目是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我一直沒搞明白平時(shí)是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三級(jí)科目,還是月結(jié)轉(zhuǎn)和年底結(jié)轉(zhuǎn)都可以,如果是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn),我平時(shí)怎么作分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn)是指每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)還是年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)??jī)H損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目嗎?
就是銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,未交增值稅,轉(zhuǎn)入未交增值稅,前面一年多都沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在一下子結(jié)轉(zhuǎn)就發(fā)現(xiàn)不對(duì),應(yīng)該走哪個(gè)科目來調(diào)整南。
老師 您好!我可以每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)科目嗎?我怕年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)容易忘
老師,社保不因工資多少而變動(dòng)嗎
電商企業(yè)平臺(tái)銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺(tái)補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),如果按20元確認(rèn)銷售貨物收入,那開具的19.9元服務(wù)發(fā)票按服務(wù)確認(rèn)收入就虛增收入了吧?具體應(yīng)該怎么確認(rèn)收入呢?
老師你好,我上個(gè)月暫估成本65000,這個(gè)月收到58589.64的發(fā)票,我怎么做沖銷分錄
將購入叉車進(jìn)行防爆系統(tǒng)改造再出售,出售的發(fā)票怎么開么,可以加上防爆改造業(yè)務(wù)呢
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),在做賬報(bào)稅層面和有限公司有什么區(qū)別?
上個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月增值稅申報(bào)提示這個(gè),感覺是上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)額,是不是對(duì)比時(shí)候大系統(tǒng)發(fā)這月了?
上個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月增值稅申報(bào)提示這個(gè),感覺是上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)額,是不是對(duì)比時(shí)候大系統(tǒng)發(fā)這月了?
老師好,我公司給另一家公司打了45萬的煤款,準(zhǔn)備購入自洗,但煤還沒拉,中途老板不想自洗了,有和另外一個(gè)客戶(個(gè)人)商談客戶要這批煤,客戶給我公司打入50萬煤款,由客戶直接從先前那家公司拉運(yùn)這批煤,但過了段時(shí)間客戶又說不要了,老板也不給他退款,現(xiàn)在老板想注銷公司,可這兩家往來外理不掉無法注銷,請(qǐng)問老師這種情況我們?cè)趺刺幚聿拍茏N呢
合作公司,客戶轉(zhuǎn)了貨款10000萬元到合作公司,需要退回到我方公司,退回時(shí)扣了5月稅費(fèi)1000元,5月租金4000元,剩余6000元退回,應(yīng)該如何做賬
第六小問答案都看不懂,麻煩老師了
年末只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)
同學(xué)你好 那就結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借是累計(jì)的銷項(xiàng)稅額
怎樣才能結(jié)平
現(xiàn)在的科目沒有以前年度損益調(diào)整
同學(xué)你好 借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款
銀行已經(jīng)交了的,做了憑證的部分怎么辦
就是上面的分錄哦
是我沒有說清楚,是以前年度已經(jīng)做過銀行支出的,可以進(jìn)利潤分配未分配利潤嗎?
涉及損益的就做跨年調(diào)整的