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上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,本年一次性結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)哪個(gè)科目

2024-03-07 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-07 13:01

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶3830 追問 2024-03-07 13:13

年末只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:14

同學(xué)你好 那就結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶3830 追問 2024-03-07 13:14

借是累計(jì)的銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶3830 追問 2024-03-07 13:16

怎樣才能結(jié)平

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快賬用戶3830 追問 2024-03-07 13:16

現(xiàn)在的科目沒有以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:19

同學(xué)你好 借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶3830 追問 2024-03-07 13:21

銀行已經(jīng)交了的,做了憑證的部分怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:26

就是上面的分錄哦

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快賬用戶3830 追問 2024-03-07 13:51

是我沒有說清楚,是以前年度已經(jīng)做過銀行支出的,可以進(jìn)利潤分配未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:53

涉及損益的就做跨年調(diào)整的

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2024-03-07
你好,需要按月根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額情況做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是的?
2022-01-05
您好,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2020-08-27
同學(xué):您好,可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-04-12
你好,學(xué)員,不需要每個(gè)月的
2022-03-11
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