您好,是提示什么了,能拍我看下嗎?
上個月勾選系統(tǒng)有個發(fā)票異常,要做進項稅轉(zhuǎn)出,上個月沒有做,我這個月要不做,那報稅的時候 是不是在這里寫
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當月進項銷項完整的一筆分錄是?
老師好,增值稅留底退稅 申報的時候要做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個申報是次月在附表上進項轉(zhuǎn)出嗎?
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個發(fā)票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負數(shù)?,F(xiàn)在申報增值稅的時候,系統(tǒng)比對不通過,需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因?。课?月份那筆已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,上個月進項發(fā)票認證了,對方這個月重新開了,會計他是把上個月憑證沖紅,又重新記了一筆憑證,我報稅的時候只能進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣賬上沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報表上有進項稅額轉(zhuǎn)出,審計是不是也會查出來。
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費,也無差額,我想請問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報稅時怎么選擇,謝謝
兩個人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個選項嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計入財務(wù)費用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個?
老師,公積金個人全額承擔,那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
異常憑證進項稅額轉(zhuǎn)出額比對。異常憑證轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)與實際不符
你是按異常憑證轉(zhuǎn)出的嗎?
如果是就不要管他,如果不是就更正成一樣的