你好,只要做賬沒錯(cuò),就調(diào)整申報(bào)表
老師,您好,匯算清繳的數(shù)據(jù)要與賬上的數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)一致。那么匯算清繳時(shí),調(diào)減的成本費(fèi)用,不需要改賬了嗎?那么此時(shí),匯算清繳的數(shù)據(jù)與賬上的財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)不一致了,那與原來說的匯算清繳的數(shù)據(jù)與賬上財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)一致,不就自相矛盾了嗎?
匯算清繳時(shí)調(diào)整前的數(shù)據(jù)必須要與四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表一致嗎?
老師,我匯算清繳做的報(bào)表數(shù)據(jù)和季度預(yù)繳交的報(bào)表必須要一致嗎?因?yàn)橹邦A(yù)繳的報(bào)表數(shù)據(jù)有問題,后來我在賬務(wù)中改了,這個(gè)影響嗎?
老師你好,22年匯算清繳調(diào)增,是不是必須跟22年年報(bào)數(shù)據(jù)一致?
老師您好,匯算請(qǐng)假的財(cái)務(wù)報(bào)表必須和年底的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎
業(yè)務(wù)員不把單子給會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)不做賬,造成入賬不及時(shí)誰的責(zé)任?
老師,小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)成一般納稅人
老師公司是國(guó)企,會(huì)計(jì)漏報(bào)稅了,滯納金是會(huì)計(jì)自己交納嗎
郭老師,什么叫n+1,什么情況賠付給員工n+幾
購(gòu)進(jìn)的發(fā)票沒開,貨賣出去了,可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
我請(qǐng)教一下,個(gè)人收到出版社的稿費(fèi),需要開具增值稅發(fā)票嗎?
一般納稅 稅率13% 進(jìn)貨花19000.96元,加幾個(gè)點(diǎn)我才可以賺錢 沒有進(jìn)賬發(fā)票,也沒有費(fèi)用發(fā)票 怎么算,麻煩幫忙算一下
老師你好,請(qǐng)問我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,現(xiàn)在老板要求升為一般納稅人,但是之前的賬上比較亂,升這個(gè)可會(huì)被查賬呢,之前都是開票過賬的,沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng),收的錢全部到老板的賬戶上
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),是一般納稅人,還是小規(guī)模是電子稅務(wù)局自動(dòng)核定嗎?
老師,反映公司營(yíng)業(yè)能力的是營(yíng)業(yè)凈利率還是總資產(chǎn)凈利率?
數(shù)據(jù)必須一致嗎?最后的凈利潤(rùn)金額必須一致嗎?
不需要一致的哈,只是報(bào)送的年報(bào)必須正確就是
23年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表,年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,匯算清繳時(shí)A100000所得稅年度納稅申報(bào)表(A表)的利潤(rùn)總額,這三者數(shù)據(jù)必須一致嗎?
是的,年報(bào)的利潤(rùn)要跟A表)的利潤(rùn)總額一致就行