你好,現(xiàn)在這個(gè)有發(fā)票嗎?
老師你好,公司今天支付了一筆22年3月到23年3年的房租費(fèi)用,因?yàn)檫@一筆是之前老總另一家公司簽訂的合同,但金額一直沒付,這個(gè)月合同付款方改成本公司了(合同其他內(nèi)容都沒有變,合同仍是22年-23年),所以在此之前也沒有做過房租攤銷,這種情況下怎么處理?
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計(jì)提過,現(xiàn)在要補(bǔ)提這筆費(fèi)用,那怎樣在24年做這筆賬
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計(jì)提過,24年2月份賬面補(bǔ)提了這筆費(fèi)用,那23年的匯算清繳要考慮這筆費(fèi)用嗎,還是在24年匯算清繳考慮
老師您好,請問24年一月份發(fā)放的之前23年沒有計(jì)提的工資,,分錄:借,利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 是不是不用修改23年 年報(bào)表?直接在匯算清繳調(diào)增這筆錢就可以了嗎?
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計(jì)提過,24年1月份賬面以前年度損益調(diào)整了這筆費(fèi)用,那23年的匯算清繳以前年度損益調(diào)整這筆費(fèi)用應(yīng)該記在哪里
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時(shí)要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補(bǔ)交原來月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運(yùn)時(shí),之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會(huì)計(jì)處理
老師,珠寶店個(gè)體戶開普票稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是把24.12期的報(bào)表再報(bào)送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計(jì)提所得稅,在25年1月份計(jì)提的,因此24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅為0,匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個(gè)問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫這個(gè)日期可以嗎,就這兩個(gè)問題,麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報(bào)啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費(fèi)20萬元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為50萬元,采用直線法計(jì)提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線的原價(jià)為2000萬元,已計(jì)提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價(jià)為100萬
2年房租,付了1年的,有1年發(fā)票
好,2023年匯算清繳納稅,調(diào)減你賬上做利潤分配,未分配利潤。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快