借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款,這個是截止到2023年12月底的
你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金發(fā)票,之前賬上一直也沒有計提這筆費用,現(xiàn)在要怎么入賬?當(dāng)月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
老師你好,公司今天支付了一筆22年3月到23年3年的房租費用,因為這一筆是之前老總另一家公司簽訂的合同,但金額一直沒付,這個月合同付款方改成本公司了(合同其他內(nèi)容都沒有變,合同仍是22年-23年),所以在此之前也沒有做過房租攤銷,這種情況下怎么處理?
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計提過,現(xiàn)在要補提這筆費用,那怎樣在24年做這筆賬
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計提過,24年2月份賬面補提了這筆費用,那23年的匯算清繳要考慮這筆費用嗎,還是在24年匯算清繳考慮
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計提過,24年1月份賬面以前年度損益調(diào)整了這筆費用,那23年的匯算清繳以前年度損益調(diào)整這筆費用應(yīng)該記在哪里
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
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然后一月份二月份的,在今年借管理費用等貸應(yīng)付賬款。
這筆不是應(yīng)該進行以前年度損益調(diào)整嗎
小企業(yè)會計準則用利轉(zhuǎn)三退為三退。利轉(zhuǎn)。
小企業(yè)會計準則用利潤分配,未分配利潤 企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。