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23年做了一筆, 借:其他業(yè)務收入99869. 貨:應收賬款90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯的,正確的應該是 借:應收賬款99869 貸。其他業(yè)務收入 9萬。 應交增值稅- 銷項稅額 9869 已經結賬了,現(xiàn)在我要怎么調整? 我這樣做對嗎? 借:其他業(yè)務收入-99869. 貨:應收賬款 -90000 應交增值稅- 銷項稅額 -9869 借:應收賬款 99869 貸:以前年度損益調整 90000 應交增值稅- 銷項稅額 9869

2025-03-12 12:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-12 12:36

借應收賬款 貸以前年度損益調整99869?9萬 應交稅費,應交增值稅銷項9869, 你看下當時增值稅和所得稅申報了嗎?增值稅沒有申報的,需要補申報所得稅的匯算清繳、納稅調增。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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