同學(xué)你好 這個可以的
你好,我現(xiàn)在修改了2022年12月的財務(wù)報表,未修改之前是虧損2萬,現(xiàn)在修改后盈利3350元,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會計制度,修改后12月份該計提多少所得稅,現(xiàn)在計提的話是不是存在滯納金?還是說可以不計提,在匯算清繳時現(xiàn)交所得稅?
老師,在匯算清繳期間更改了去年12月申報的財務(wù)報表,那是不是12月的企業(yè)所得稅申報表不需要改,直接在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報里修改就可以了吧
23年12月的賬務(wù)處理有改動,第四季度的企業(yè)所得稅需要更正申報嗎 還是等匯算清繳的時候在填報呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)232年11月有張憑證錯了 可以直接反結(jié)賬到11月去更改嗎? 然后再進(jìn)電子稅務(wù)局更正23年的報表嗎? 還是要怎么操作
你好 老師 我們12月財報有更改 我直接更改申報表 有影響到季度所得稅 我可不可以只更改財報 然后匯算清繳的時候在填正確企業(yè)所得稅匯算可以嗎
那補繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務(wù)處理?都有什么影響,報表啊等。哪種方式更合理呢?
那補繳以前年度的增值稅都可以怎么做?都有什么影響?哪個方式更合理呢?
早上好老師請問下,我公司目前的情況是這樣的,生產(chǎn)出口企業(yè),有出口也有內(nèi)銷,一部分訂單在外生產(chǎn),目前都沒退稅,1.這要怎么跟老板提意見,比較好,就是給外面生產(chǎn)的部分?2.在稅務(wù)上在外生產(chǎn)這部分是算貿(mào)易嗎?3.貿(mào)易這個出口退稅要怎么算沒有抵稅這部分?這樣生產(chǎn)已經(jīng)好多年了,我剛接手,沒有方向,麻煩老師給個建議指點下感謝萬分
老師,請問一下實收資本入資,因為股東沒有那么多錢,得找人過橋,那這個過橋后馬上把錢轉(zhuǎn)出來,有沒有風(fēng)險,還有就是實收資本到賬后,如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓,有沒有什么影響呀
老師,請問自行計算個稅,跟個稅系統(tǒng)的那種只能表格有沒有?
老師,進(jìn)口過來的貨品需要備份哪些資料
你好老師補繳以前年度的企業(yè)所得稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則金額不大,賬務(wù)怎么處理?直接:借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅繳納時:應(yīng)繳稅額,企業(yè)所得稅貸銀行這種做法行嗎?會不會影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對還有別的做法嗎?
我是新手,要看出口退稅退到幾月在哪里查看!要怎么看
臨時工做了三天工,工資當(dāng)月發(fā)要做計提嗎
這個月付上個月的電費要做計提嗎