你好,匯算清繳計(jì)提就可以的,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,需要繳納滯納金的,滯納金做營業(yè)外支出。
民辦非企業(yè),小規(guī)模,小微企業(yè)。10月建賬的,我本來忘了在12月計(jì)提所得稅。然后就申報(bào)了。那現(xiàn)在想在12月補(bǔ)計(jì)提所得稅的金額,但是要怎么操作?更改電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)?然后所得稅報(bào)表不用改(稅前利潤)?但是計(jì)提所得稅是入了“其他費(fèi)用”科目的
老師,小微企業(yè),我企業(yè)所得稅3月份沒有計(jì)提,3月份修改利潤表了,在電子稅務(wù)局上能直接修改報(bào)表嗎?還是先不更改以前的,只用報(bào)后面的7-9月份的報(bào)表,以后到大廳進(jìn)行報(bào)表更正?
你好,我現(xiàn)在修改了2022年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表,未修改之前是虧損2萬,現(xiàn)在修改后盈利3350元,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,修改后12月份該計(jì)提多少所得稅,現(xiàn)在計(jì)提的話是不是存在滯納金?還是說可以不計(jì)提,在匯算清繳時(shí)現(xiàn)交所得稅?
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元,利潤總額少了4180元,當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表,到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
我們是2021年12月成立的公司是小規(guī)模納稅人,2022年也是小規(guī)模納稅人,2023年5月19日做所得稅匯算清繳時(shí)也是小規(guī)模納稅人也符合小微企業(yè),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年少入利息收入140萬元,24年現(xiàn)在要補(bǔ)稅企業(yè)所得稅,補(bǔ)企業(yè)所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增加收入后修處改資產(chǎn)負(fù)債表的話,資產(chǎn)總額已超過5000萬了,2022年小規(guī)企業(yè)在這種情況能享受小微企業(yè)減征企業(yè)所得稅嗎
老師,咨詢下,購買的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個(gè)類別 殘值 折舊年限~
1.勞動(dòng)合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費(fèi)由勞動(dòng)者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
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我在12月份的賬里不計(jì)提,在2023.5月份計(jì)提企業(yè)所稅,是這個(gè)意思嗎?
是的是的,是這個(gè)意思的。