同學(xué)你好,附表二保存了嗎?正常是能帶出來的。
老師,我們這個(gè)月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計(jì)算好的進(jìn)項(xiàng)稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)欄 沒有自動(dòng)計(jì)算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報(bào)增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報(bào)不過去,提示說主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細(xì)表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來,還不讓填,這個(gè)該怎么辦
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)里面第10欄是填寫什么?為什么納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù),按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”中?
我們是外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單的收入怎么填寫到增值稅申報(bào)表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個(gè)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)
六月我申報(bào)的增值稅時(shí),由于我是自動(dòng)生成申報(bào)表的,進(jìn)項(xiàng)稅附表二忘記把“電子通行費(fèi)發(fā)票”抵扣的共111份,稅額本應(yīng)該填到8b(其他)第10欄次的,我忘記分開填寫了,需要更正申報(bào)表嗎????? 現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)忘記分類填報(bào)了,全都被系統(tǒng)默認(rèn)包含在專用發(fā)票的份數(shù)及稅款中了怎么處理
老師,請(qǐng)問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
保存了,可是還是帶不出來附表二10行的數(shù)據(jù),10行數(shù)據(jù)帶出來會(huì)到主表的第幾行呢
同學(xué)你好,附表二的數(shù)據(jù)會(huì)匯總到主表第12行進(jìn)項(xiàng)稅額。 附表二校驗(yàn)通過了嗎?第十行的數(shù)據(jù)按附表二的邏輯應(yīng)該是不會(huì)匯總到第12行總數(shù)里面的。
沒有校驗(yàn)啊就是保存了
當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)12=1%2B4%2B11,這個(gè)匯總是沒有第十行的,所以也不會(huì)把第十行的數(shù)據(jù)帶入到主表第12行。
那怎么辦呢老師,還是得填寫到8b嗎
是的,需要填到8b.我理解應(yīng)該10行和8b都要填寫這個(gè)數(shù)據(jù)。最終的進(jìn)項(xiàng)稅額只會(huì)計(jì)算一次。