?你好 ;? 你去修改申報(bào)表即可; 可以改的;? ??
1. 8月報(bào)稅時(shí),“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”那空格忘記填寫(xiě)。導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表的“本年累計(jì)數(shù)”依然是7月的累計(jì)數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問(wèn)能否在9月的增值稅納稅申報(bào)表本月數(shù)上加上兩個(gè)月的數(shù)量???? 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,但是當(dāng)月扣稅都正常的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要怎么處理,需要去稅務(wù)局嗎??? 3.工會(huì)已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專(zhuān)用銀行戶已開(kāi)通),工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表依然顯示是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金”而不是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是為什么??
六月我申報(bào)的增值稅時(shí),由于我是自動(dòng)生成申報(bào)表的,進(jìn)項(xiàng)稅附表二忘記把“電子通行費(fèi)發(fā)票”抵扣的共111份,稅額本應(yīng)該填到8b(其他)第10欄次的,我忘記分開(kāi)填寫(xiě)了,需要更正申報(bào)表嗎????? 現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)忘記分類(lèi)填報(bào)了,全都被系統(tǒng)默認(rèn)包含在專(zhuān)用發(fā)票的份數(shù)及稅款中了怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模二季度5月份自開(kāi)專(zhuān)票 3%稅率開(kāi)錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò),當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開(kāi)錯(cuò)的1%紅沖之后,開(kāi)了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說(shuō)第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開(kāi)了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
我們2020年最后一個(gè)季度 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候 填了1120的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時(shí)沒(méi)有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開(kāi)始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個(gè)1120的數(shù)了(因?yàn)槲覀兓旧鲜谴_(kāi)專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)稅款就交了,所以一直也用不到這個(gè)優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報(bào)表按季度一路修改到2023年,每個(gè)月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時(shí)候提示說(shuō)屬于逾期更正申報(bào)。 那這個(gè)會(huì)影響我們的信用評(píng)級(jí)嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)完畢,僅僅是帶出這個(gè)1120的優(yōu)惠
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
今年六月份的可以改嗎
你好; 可以 改的; 可以的? ?
我只改這一個(gè)地方嗎?
認(rèn)證相符的專(zhuān)票這個(gè)地方怎么改成專(zhuān)票78+電子專(zhuān)票2總計(jì)專(zhuān)票80分
我改完后提示不通過(guò)怎么辦?
你好 ; 是的;? 你其他地方?jīng)]有錯(cuò)誤不用改; 你就把對(duì)應(yīng)這張申報(bào)表帶著; 其他數(shù)據(jù)? ?寫(xiě)好; 把錯(cuò)誤的 改了即可? ?
還需要改哪里嗎??
電子通行費(fèi); 你有認(rèn)證勾選沒(méi)有;? ? ?不是在8b和10欄次去報(bào)的??
認(rèn)證勾選了的,那請(qǐng)問(wèn)在哪里報(bào)??? 這是哪里還要修改嗎兩次都不通過(guò)呢?
在附表2里面對(duì)應(yīng)欄次 去寫(xiě);? ?(交通運(yùn)輸部 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 國(guó)家檔案局2020年第24號(hào))文件第六條第二項(xiàng)規(guī)定,收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣事項(xiàng)按照現(xiàn)行增值稅政策有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。增值稅一般納稅人申報(bào)抵扣的通行費(fèi)電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”相關(guān)欄次中。
什么意思,是不用改了嗎?
?你好; 你認(rèn)證后 ;系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)讀取到 你的? ??《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中“認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”相關(guān)欄次中。 ; 你之前這樣報(bào)的 就是對(duì)的; 不用改的;? ?除非你之前報(bào)道其他欄次去了? ?
哎,那就是系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別申報(bào)是對(duì)的,壓根不用修改申報(bào)表,瞎改弄半天,直接關(guān)掉窗口了不用修改了,不影響啥吧?
?你好; 是的; 我還以為你報(bào)了其他欄次去了 ;? 那就直接不用改;? 直接報(bào)即可; 是的; 不影響你 ;本身自勾選后 自動(dòng)讀取到i申報(bào)表 ; 你核對(duì)數(shù)據(jù)一致 就直接報(bào)即可 ;? ??