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請問老師,2023年12月收到貨,但是沒有發(fā)票,怎么做分錄?然后2024年2月才收到發(fā)票,又該怎么做分錄?

2024-03-06 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-06 18:43

借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。

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快賬用戶2021 追問 2024-03-06 18:45

老師,前面兩個分錄不就抵消了么

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齊紅老師 解答 2024-03-06 18:46

對的,是的,紅蟲贊姑呀。

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快賬用戶2021 追問 2024-03-06 18:47

那12月庫存商品不就還是0么?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 18:47

12月 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 2月份 借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。

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借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。
2024-03-06
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -開票
2024-02-07
您好 借 待攤費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 然后按月攤銷 借 管理費(fèi)用等 貸 待攤費(fèi)用 軟件有待攤費(fèi)用科目么
2023-02-11
你好,這個租金是幾月份到幾月份的?
2023-01-04
你好,按照這個房租的用途計入:借:主營業(yè)務(wù)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用 ,貸銀行存款。因為它是24年的費(fèi)用發(fā)票,直接記賬就行了。
2024-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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