為什么申報表的數(shù)會跟發(fā)票不一致呢,是不是申報表沒有刷新完全,申報表的數(shù)一般都是直接提取的開票系統(tǒng)的,這個要是有問題建議刪除申報表重新提取一次
小規(guī)模企業(yè)增值稅減按1%繳稅,那我做收入的記賬憑證時,應交稅費是按3%還是按1%做?我之前按1%做了但是現(xiàn)在跟增值稅申報表上的免稅額對不上
老師,不知道怎么回事,我12月申報增值稅的時候附表一銷項稅數(shù)據(jù)導入少了0.01分錢,我那時候剛來,前面會計半年沒做賬,我這一下子要報很多稅,軟件也沒有我就先報稅了,現(xiàn)在記賬了才發(fā)現(xiàn)輸入導入盡然少了0.01分錢,帳上和增值稅有這個差額。銷項稅比帳上少0.01元咋辦呢
五月份同一個業(yè)務開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調(diào)整,借:應交稅費-轉出多交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
因為是稅局系統(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數(shù)據(jù),導入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯,稅局系統(tǒng)的原因導致的,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應交稅費-應交增值稅科目 借方余額)
請問老師,我賬上的應交稅費比納稅申報表的應交稅金少0.02,專票的差一分錢,普票的也差一分錢,但我賬上的金額都是根據(jù)發(fā)票來的,如果改就跟發(fā)票不一致了,這個我賬上應該怎么調(diào)整???謝謝
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬