需要交稅的差額放到營業(yè)外收支,這個不用修改的,這個是四舍五入的差異。
我想問一下,我當(dāng)初有一批貨到的時候發(fā)票沒到我賬戶入庫的時候,然后是就是貨款是多了一分錢,然后進(jìn)項(xiàng)稅額是少了一分錢,然后等到發(fā)票來的時候呢,發(fā)票上面的貨款少一分錢,進(jìn)項(xiàng)稅額多一分錢,但是我的整一個的發(fā)票的金額就是應(yīng)付應(yīng)付賬款嗎?跟我當(dāng)初的暫估的是沒有差異的,我這個要怎么去調(diào)整呢?
請問老師,出納發(fā)票開錯了,應(yīng)開6%的開成了5%.原票又收不回來,稅局讓我在申報時補(bǔ)上差額就好了,但是我的賬要怎么做?。拷坏腻X要比我做賬的錢多,因?yàn)槲沂前窗l(fā)票做賬啊
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個表上那個數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬?怎么做分錄?目前賬上是留抵
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個表上那個數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬?怎么做分錄?目前賬上是留抵
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個表上那個數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯,稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤表,其他業(yè)務(wù)利潤是負(fù)數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費(fèi)用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費(fèi)用次年才開發(fā)票過來這個怎么做賬 就銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票次年才開出來 這個怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個取得指的是在當(dāng)年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補(bǔ)開發(fā)票一說 補(bǔ)開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補(bǔ)開啥時候補(bǔ)開就記啥時候費(fèi)用? 這個發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時間確認(rèn)到當(dāng)期費(fèi)用?
企業(yè)所得稅年度申報,納稅調(diào)整A105000項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)支出的金額是86404.7,請問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購的一些辦公用品,是個人墊付的,現(xiàn)在需要給個人報銷,有采購合同和發(fā)票,采購合同和發(fā)票都是8000元,但個人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時間不經(jīng)營了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個銀行開的對公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團(tuán)300萬,集團(tuán)就把300萬給了學(xué)校,學(xué)校賬當(dāng)時往來記錯記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應(yīng)收集團(tuán)300萬,分錄怎么寫
借:營業(yè)外支出0.02貸:應(yīng)交稅費(fèi)0.02借:應(yīng)交稅費(fèi)0.01貸:營業(yè)外收入-免稅0.01
是這樣嗎?老師,因?yàn)閷F焙推掌泵舛惖亩加?
銀行普通發(fā)票的不交稅就不用做了,你只需要做交稅的就行。
因?yàn)槲仪懊嫫掌倍际窍茸隽硕?,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-免稅的,所以這個也要對上。 這樣的話我分錄像上面那樣做可以嗎?
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。