同學你好 這個要寫的 你手動填寫
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
一般納稅人建筑行業(yè),主營電力工程,市政工程,房屋建筑工程,水電安裝,園林綠化,裝飾材料,建筑材料等,上個月給教育部門做的廣告牌,公司給對方開了一張6%的普票,這個月做增值稅申報發(fā)現附表一中沒有數據,一般都是系統(tǒng)自動提取的,突然想起來普票是不是不用填寫繳納稅額啊?
電子發(fā)票下載下來有章,打印出來沒有章。客戶要帶章的,怎么操作
老師,我三月開的發(fā)票290000,開錯了這個月紅沖了,我是小規(guī)模,這個季度我已經開了十萬的普票了,如果我在開290000會不會超三十萬交稅啊,
老師,您好。我司總公司廣東,以生產為主(一般納稅人),分公司在浙江給總公司部分產品加工為主,但經營范圍和總公司是一致(小規(guī)模)。我們有部分客戶一直不愿意對公就是要對私,現在我們想著讓客戶對私給公司法人私戶,以現金現金形式轉分公司算分公司正常收入,此部分分公司的貨源由總公司賣給分公司,分公司再開一下以個人名義的普通發(fā)票,這樣可以嗎?是否有什么稅務風險?
老師早上好,我想請教下如何管理好倉庫,目前公司倉庫有四五個人,但是賬實不符,目前是倉庫自己在系統(tǒng)里打領料單,這個打單權限我感覺不妥,如何調整能做到好的監(jiān)管,公司有物控部,計劃部,PMC,
擔保公司可以用資本金購買公司經營用房產嗎
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當時以為是租金,錯誤記賬:借:銷售費用-車輛租賃費8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現此筆錯賬,經核實,此筆款應掛“其他應收款”科目。 公司適用企業(yè)會計準則,所得稅率25%,2024年利潤為負80萬,虧損狀態(tài)現,調賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調整8400 借:以前年度損益調整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產 2100 借:以前年度損益調整 6300 貸:利潤分配 - 未分配利潤 6300
老師 假如是公司的第二個月 工商登記費為啥還計入開辦費 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務業(yè),稅率是6%,增值稅稅負率的控制是看年度,不是看月,每個月繳納增值稅其實不用特意去控制稅負率,等到年底時再測算下當年的稅負率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標準2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗證碼登錄電子稅務局么
增值稅一般納稅人企業(yè)開普票也是需要繳納增值稅的嗎?這張開具的6%稅率的普票是需要在附表一中手動填寫是嗎?
同學你好 對的 是這樣的
我有時候和小微企業(yè)搞混了,以為普票都不用繳稅。一般納稅人開專票和普票都是要繳納增值稅的是嗎?
對的 都要繳納的哦