月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,目前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),期末有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末有余額,需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
比如說(shuō)一個(gè)月銷項(xiàng)稅額2000,進(jìn)項(xiàng)稅額1500,上期還有留底200,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,12月銷項(xiàng)稅額504385.74,進(jìn)項(xiàng)稅額338425.30,上期末留底稅額125762.77,想問(wèn)一下做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,12月銷項(xiàng)稅額504385.74,進(jìn)項(xiàng)稅額338425.30,上期末留底稅額125762.77,想問(wèn)一下做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該怎么做呢?
當(dāng)期沒(méi)有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)稅額額數(shù)是申報(bào)表期末留底稅額本月數(shù)。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)期轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢
增值稅應(yīng)稅行為有什么?
今年計(jì)入未分配利潤(rùn)入賬的(管理費(fèi)用-折舊費(fèi)),匯算清繳填在哪個(gè)表里?哪行呀
分包方讓我們代采材料 把錢從個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬上 然后我們購(gòu)買材料 這部分發(fā)票我們能用吧
老師請(qǐng)問(wèn),24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
之前其他老師說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額多也要結(jié)轉(zhuǎn)哎
按我的思路做沒(méi)錯(cuò)哈,簡(jiǎn)單