您好: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額。借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師,請(qǐng)問下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額的分錄該怎么處理呢
老師:一般納稅人,本月銷項(xiàng)稅額2761.06元,沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,上期留底稅額有1898.23,請(qǐng)問本月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,您好請(qǐng)問 1、如果公司期末進(jìn)項(xiàng)稅額有留底的話,要怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢? 2、增值稅期末應(yīng)該是沒有金額的嗎?
老師,12月銷項(xiàng)稅額504385.74,進(jìn)項(xiàng)稅額338425.30,上期末留底稅額125762.77,想問一下做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,12月銷項(xiàng)稅額504385.74,進(jìn)項(xiàng)稅額338425.30,上期末留底稅額125762.77,想問一下做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該怎么做呢?
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,只能確定款收不回來報(bào)損才能填嗎,計(jì)提壞賬能在這張表調(diào)增嗎?
個(gè)人所得稅計(jì)提并發(fā)放分錄
假設(shè)信用證開了10萬(wàn)(其中3萬(wàn)元是保證金),支付保證金時(shí),借:其他貨幣資金-信用證保證金3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn) 另外7萬(wàn)計(jì)入哪里短信借款嗎。
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)教個(gè)問題,就是周轉(zhuǎn)材料科目以前只有一級(jí)明細(xì)直接用了,實(shí)際業(yè)務(wù)有攤銷的 還有低值易耗品,我這個(gè)月想分具體科目二級(jí)明細(xì),怎么分比較好
年應(yīng)納稅所得額?指的是什么
資產(chǎn)2788負(fù)債2896資產(chǎn)負(fù)債率是多少
老師好,請(qǐng)問想把合同復(fù)印件放憑證后面,要復(fù)印哪些頁(yè)呢?
庫(kù)存商品減值怎么做完整分錄
老師:社保的繳費(fèi)基數(shù),是應(yīng)該發(fā)工資,包含獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼嗎?
老師權(quán)益如果是1總的怎么是1+0.6呢?總的不是1嗎