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老師,目前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),期末有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出期末有余額,需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2020-11-04 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-04 14:25

你好 1. 你可以暫時(shí)不做結(jié)轉(zhuǎn)。 等著你以后月份有需要交納的增值稅做結(jié)轉(zhuǎn)處理即可。

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快賬用戶8101 追問 2020-11-04 14:31

老師,我們?nèi)〉梅孔馐杖耄瑢?duì)方應(yīng)該不需要發(fā)票,我本月做無(wú)票收入,我們是一般納稅人,稅率是9%嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 14:35

你好? ? ?是的 不動(dòng)產(chǎn)租賃是按9%開票繳納稅費(fèi)的? ?

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快賬用戶8101 追問 2020-11-04 14:37

那后面如果對(duì)方又需要我開票,怎么辦?我那會(huì)兒已經(jīng)做了無(wú)票收入

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齊紅老師 解答 2020-11-04 14:40

你好到時(shí)你沖無(wú)票收入? 在按發(fā)票做一遍 。 因?yàn)橹袄U納稅費(fèi)了。? ? 本月只是 一正一負(fù)的處理 不會(huì)影響你繳納稅費(fèi) 。??

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快賬用戶8101 追問 2020-11-04 14:44

咋個(gè)做分錄?

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快賬用戶8101 追問 2020-11-04 14:45

之前我收到錢先掛賬 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款;現(xiàn)在我轉(zhuǎn)無(wú)票收入:是借預(yù)收賬款貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶8101 追問 2020-11-04 14:45

后面是咋做呢

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齊紅老師 解答 2020-11-04 14:51

你好? ??借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款;現(xiàn)在我轉(zhuǎn)無(wú)票收入:是借預(yù)收賬款貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額? ?到時(shí)? ? 開票 。先紅沖前面分錄(借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)? ) 。分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖 。 然后在按發(fā)票做一筆 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ??

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快賬用戶8101 追問 2020-11-04 15:14

老師,收到個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)低于500 這個(gè)對(duì)方給我們開了發(fā)票,還需要交個(gè)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:16

你好? ?需要報(bào)個(gè)稅的。? 只是800元免個(gè)稅? (雖然免? 也得給他報(bào)了)

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快賬用戶8101 追問 2020-11-04 15:17

意思800元以下,我還是需要報(bào)嗎?只是免稅,不得交稅

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:18

你好 是的。? ? 因?yàn)檫@個(gè)是個(gè)人綜合所得的一部分。 你必須要報(bào) 。 只是不產(chǎn)生個(gè)稅??

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快賬用戶8101 追問 2020-11-04 15:19

對(duì)方說低于800,我們給她申報(bào)了個(gè)稅,就不需要給我們開票,可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:21

你好 對(duì)方是企業(yè)的話 需要開票。 對(duì)方是個(gè)人的話低于500 可以不用開票? ?讓對(duì)方開收款收據(jù) 注明好收款金額 和收款人名稱? ?和收款人的身份證號(hào)碼就行了。? ??

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快賬用戶8101 追問 2020-11-04 15:33

好的 那這個(gè)可以正常入賬不需要調(diào)增哈

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:35

你好 是的 正常入賬可以稅前扣除的? ??

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你好 1. 你可以暫時(shí)不做結(jié)轉(zhuǎn)。 等著你以后月份有需要交納的增值稅做結(jié)轉(zhuǎn)處理即可。
2020-11-04
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),也需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-08-04
做不做都可以的, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底
2022-03-18
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的差額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2024-10-24
您好, 可以轉(zhuǎn)到未交增值稅
2022-03-11
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