。你好,這個是主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入。
企業(yè)匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能扣除發(fā)生額的60%還不能超過營業(yè)收入的千分之五,超過多少會被稅務(wù)局容易查到
請問老師,招待費(fèi)基數(shù),是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入*千分之五對嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的的匯算是按收入的千分之五和自身的60%,請問這個收入是主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的和嗎,營業(yè)外收入算嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過銷售收入的千分之五,這里的銷售收入包括營業(yè)外收入嗎
請問老師企稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過營業(yè)收入的千分之五,這個營業(yè)收入含營業(yè)外收入嗎?
養(yǎng)老金多少歲公司就買不了
請問:開票開不了,提示這個,什么意思?
老師,你好。我們是采購商,對方給我們開了進(jìn)項(xiàng),我們抵扣使用了,但是因?yàn)橘|(zhì)量問題,我們退貨給對方,對方說由于我們使用了發(fā)票,就不能退稅點(diǎn)了,只退了差價。我們的賬務(wù)如何做?
這是應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬,想問問借方那個合計怎么算,填寫什么數(shù)字
汽修廠買回的配件直接用了,需不需要入庫出庫,還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本
請問老師,公司目前有100萬未分配利潤,如果進(jìn)行自然人股權(quán)變更100%,0元轉(zhuǎn),需要交哪些稅
請問個體戶可以申請一般納稅人嗎,后面報稅也是按月嗎,是不是不能享受每月10萬,季度30萬的那個優(yōu)惠了。
請問老師,公司減資線上辦理需要什么資料
這個第二問里面的房產(chǎn)稅是不是算錯了?應(yīng)該是5000×6×4%×50%=600吧?
老師,什么叫免抵退?
那差旅費(fèi)里面的餐飲費(fèi)屬于招待費(fèi)嗎
你好這個可以不用的。按實(shí)際來,如果是出差的這個人的餐費(fèi)可以計入到出差費(fèi)用,如果說是確實(shí)招待的客戶就進(jìn)入招待費(fèi)。
匯算清繳補(bǔ)稅-1080,是不是指可以抵扣1080?
你好,這個是要退這么多稅金。
申報企稅的的時候填在已交稅金欄抵減了。直接抵減計提的應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎?
另外怎么做分錄呢?稅務(wù)局不會管吧
你好,看你們那邊可不可以,現(xiàn)在有的系統(tǒng)可以,有的不行。