您好 ,可以可以暫估成本費(fèi)用
我公司本月給甲方開了400萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我公司這個(gè)月沒有錢發(fā)給勞務(wù)工人。請(qǐng)問本月怎么做賬?勞務(wù)成本這塊可以暫估嗎?
我公司本月給甲方開了400萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我公司這個(gè)月沒有錢發(fā)給勞務(wù)工人。而且勞務(wù)工人一個(gè)月的費(fèi)用也到不了400萬,請(qǐng)問本月勞務(wù)成本這塊可以暫估嗎?日后按月沖銷?
我公司本月給甲方開了400萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是本月只有10萬人工費(fèi)成本,本季度需要交的企業(yè)所得稅太高了??梢詴汗酪还P成本嗎?日后陸續(xù)沖銷?
本月給甲方開票開了400萬。但是實(shí)際人工成本只有10萬這個(gè)月,需要交的企業(yè)所得稅太高了,我可以本月暫估勞務(wù)成本嗎?日后陸續(xù)沖銷?
小規(guī)模企業(yè)公司上個(gè)季度開了300000萬的票找了10萬的成本票,百分之二點(diǎn)五的企業(yè)所得稅,要交5000啊,為什么才報(bào)了兩千多得企業(yè)所得稅,說的還要找費(fèi)用票,說的都是暫估的,還要找成本票開來抵,代賬公司怎么操作的? 暫估成本票在匯算清繳之前取得都可以,必須是當(dāng)月做了暫估成本才可以這個(gè)操作交了二千多的稅嗎?當(dāng)月沒有做暫估成本就要交四千多的稅是不, 開始分錄怎么寫,后面取得暫估成本票了分錄怎么寫,實(shí)際做賬怎么做的,
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
可以幫忙寫個(gè)分錄嗎?
您好 姐成本費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款
日后陸續(xù)拉工資表付勞務(wù)費(fèi),也是貸應(yīng)付賬款嗎?還是應(yīng)付職工薪酬?或是其他應(yīng)付款?
勞務(wù)費(fèi)用沒有付款的記其他應(yīng)付款 勞務(wù)不通過應(yīng)付職工薪酬科目核算