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老師公司銷售預包裝保健品,有幾個問題請教:1、我是不是必須要先入原材料,再轉(zhuǎn)到庫存商品?2、我先把幾種原材料入庫分一下類別是不是更好核算成本?3、關于進銷存這塊我該怎么建明細賬更好?

2024-03-06 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-06 10:53

您好,1.是的,賬面上我們要體現(xiàn)加工的過程 2.財務賬套的倒沒有這個必要,我們在存貨明細賬里體現(xiàn)類別就可以 3.賬上不用體現(xiàn)明細賬,全在自己表格里,這樣好調(diào)整,要設也只按大類設,要考慮到收入設了大類,對應的成本也要設大類

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快賬用戶7041 追問 2024-03-06 10:59

老師小公司是不是沒有必要設置那個庫別,直接就原材料就好了,越細成本核算起來越復雜?

老師小公司是不是沒有必要設置那個庫別,直接就原材料就好了,越細成本核算起來越復雜?
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齊紅老師 解答 2024-03-06 11:00

您好,是的,經(jīng)驗之談,一開始都想核算很明細,設太多明細科目,以后核算越麻煩,我們有自己的進銷存明細表就可以,賬上不用分細,調(diào)整都不方便,

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快賬用戶7041 追問 2024-03-06 11:04

老師你好,是不是設置一個采購進出存明細賬和一個庫存商品進銷存明細賬就可以了對吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 11:13

您好,是的哦,這個是我們自己EXCEL表,存貨都在這里管理,總賬時入賬從這些表里取數(shù)就可以了

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快賬用戶7041 追問 2024-03-06 11:20

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-03-06 11:21

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!

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快賬用戶7041 追問 2024-03-06 13:08

老師你好,我轉(zhuǎn)到庫存商品的金額應該就是所有原材料的不含稅金額合計數(shù)對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 13:12

您好,不止哦,不是還有包裝么,我們?nèi)斯ひ灰氵M存貨成本里呀

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快賬用戶7041 追問 2024-03-06 13:14

老師我單單指的是庫存商品,也要把人工算進去是嗎?我本來是先把采購的標簽,包裝盒,亞克力瓶子,算進去轉(zhuǎn)到庫存商品

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齊紅老師 解答 2024-03-06 13:16

哦哦,人工不一定要算的,我只是確認下,我們也只算了這些包材

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快賬用戶7041 追問 2024-03-06 13:18

老師,那我寫完只把這幾樣組成成品的這些材料,都算進后轉(zhuǎn)到庫存商品,應該沒有問題的對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 13:21

您好,是的,沒有問題的

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快賬用戶7041 追問 2024-03-06 14:43

老師幫我看看我的這個過程對嗎?最后那筆,到票小于預付賬款,如果和這個供應商還有往來,就可以進應收或者預付賬款。沒有往來了就進其他應收款。

老師幫我看看我的這個過程對嗎?最后那筆,到票小于預付賬款,如果和這個供應商還有往來,就可以進應收或者預付賬款。沒有往來了就進其他應收款。
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齊紅老師 解答 2024-03-06 14:46

您好,我的建議是以上所有往來用一個科目,這么多科目您是很清楚,按個人對賬都不好核對了

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快賬用戶7041 追問 2024-03-06 14:59

老師的意思就是,要么都進應付賬款是嗎?預付就進應付賬款借方是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 15:03

您好,是的,這個特別好用,用一個往來科目做賬和對賬都簡單

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快賬用戶7041 追問 2024-03-06 15:09

老師怎么樣能專門找您解決問題?老師回復的問題感覺特別接地氣。我前期坐的預付款都進了預付賬款,是不是都沖平后,在都進應付賬款也是可以的對嗎?會對做賬的規(guī)則有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 15:11

親愛的朋友,提問時@小天老師? 再寫問題就可以了,我看到就會第一時間回復您。 咱把預付余額結(jié)轉(zhuǎn)到應付就可以了,對做賬沒有影響的,我們也是在工作中? 總結(jié)的,以前想把各種付款做成不一樣的科目,后來供應商1000多家了,根本不好對賬,就把每個往來單位用一個科目來做賬,方便對賬

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您好,1.是的,賬面上我們要體現(xiàn)加工的過程 2.財務賬套的倒沒有這個必要,我們在存貨明細賬里體現(xiàn)類別就可以 3.賬上不用體現(xiàn)明細賬,全在自己表格里,這樣好調(diào)整,要設也只按大類設,要考慮到收入設了大類,對應的成本也要設大類
2024-03-06
科目 生產(chǎn)成本后面接鑼 產(chǎn)品沒有做入庫和出庫有可能是由于產(chǎn)品較少造成的,可以做一個Excel表格來管理 庫管負責登記材料 產(chǎn)品的出入庫 每個月財務監(jiān)督盤點 然后核對表格數(shù)據(jù) 產(chǎn)品成本可以采用加權平均法,這個由財務月末計算,庫管只管數(shù)量
2023-04-07
同學你好 這個可以 只要錄入數(shù)量金額正確就可以
2022-04-11
?你好;? ? 你不是 弄反了 ; 先是材料入庫 ; 在出庫? ; 然后 分配產(chǎn)品成本 ;? ?然后產(chǎn)成品入庫 ; 在銷售? ?
2022-09-27
同學你好 這樣做是可以的
2020-12-10
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