您好,1.是的,賬面上我們要體現(xiàn)加工的過程 2.財務賬套的倒沒有這個必要,我們在存貨明細賬里體現(xiàn)類別就可以 3.賬上不用體現(xiàn)明細賬,全在自己表格里,這樣好調(diào)整,要設也只按大類設,要考慮到收入設了大類,對應的成本也要設大類
關于會計成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會計確說這個月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個月時間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當月原材料庫存對不上,會計是怎么核算當月成本的呢,她是用當月原材料入庫數(shù)-去當月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當月實際領用原材料數(shù),比如算出的這個月領用原材料是10萬,當月銷量就是15萬-10萬成本-費用剩余的就是當月利潤,下個月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會計的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
老師你好 我們公司是加工企業(yè) 現(xiàn)在要用用友T+建賬 關于進銷存這一塊我不太懂 就是我先第一步材料出庫 第二部產(chǎn)成品入庫 第三部產(chǎn)品成本分配 第四部銷售出庫 問題是銷售出庫的時候成本只顯示第三部成本 沒有第二部成本怎么回事 是哪里有問題
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗,剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫,每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領用原材料成本(出庫) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設明細? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
老師公司銷售預包裝保健品,有幾個問題請教:1、我是不是必須要先入原材料,再轉(zhuǎn)到庫存商品?2、我先把幾種原材料入庫分一下類別是不是更好核算成本?3、關于進銷存這塊我該怎么建明細賬更好?
請教老師,我們單位雇的小工干雜活的,現(xiàn)在單位讓小工拿著自己的身份證給單位開票,拿著身份證來找財務讓我們開,怎么操作呢?我們電子稅務局呢?用這個工人的自然人身份?具體該怎么弄呀?
老師,購入一輛車打款是243800,開回購車發(fā)票價稅合計238800,服務費開了2000,現(xiàn)在要以原價賣出,應該開多少?按購車發(fā)票開?
電路設計開票,單位數(shù)量寫什么
老師,公司對公給個人勞務費,個人也代開發(fā)票回來了,還需要幫他們報個稅嗎
老師您好!這個會計分錄怎么寫,公司車賣了6000元,增值稅交了780,原值是74274.33,累計折舊是49980.34,我想了半天寫不出科目,求老師救急
#提問#老師,稅局提取出來疑點是2022年度個稅、企業(yè)所得稅、殘保金有差額,有沒有好的處理方法?該從哪些方面著手?
老師,發(fā)現(xiàn)一張18年的發(fā)票納稅人識別號的0寫成o,已經(jīng)入賬,這怎么處理
老師請問一下,公司在基本戶里又開了一個戶頭,從基本戶里轉(zhuǎn)錢進去,這個戶頭要另外打回單和對賬單嗎?
公司平常每個月有申報一些未開票收入,賬面上有未開票客戶這個戶頭,應收賬款里面有一些客戶打款來許久不開票的,可以用這個賬戶去沖掉嗎
我們公司準備承接一筆境外肯尼亞施工業(yè)務,作為勞務分包商。這筆業(yè)務大概800萬,按照國外規(guī)定需要預繳20%的所得稅在境外。想問下這筆稅費,在國內(nèi)可以抵扣的吧?除了完稅證明,還需要什么特定的憑據(jù)嗎
老師小公司是不是沒有必要設置那個庫別,直接就原材料就好了,越細成本核算起來越復雜?
您好,是的,經(jīng)驗之談,一開始都想核算很明細,設太多明細科目,以后核算越麻煩,我們有自己的進銷存明細表就可以,賬上不用分細,調(diào)整都不方便,
老師你好,是不是設置一個采購進出存明細賬和一個庫存商品進銷存明細賬就可以了對吧?
您好,是的哦,這個是我們自己EXCEL表,存貨都在這里管理,總賬時入賬從這些表里取數(shù)就可以了
謝謝老師!
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
老師你好,我轉(zhuǎn)到庫存商品的金額應該就是所有原材料的不含稅金額合計數(shù)對嗎?
您好,不止哦,不是還有包裝么,我們?nèi)斯ひ灰氵M存貨成本里呀
老師我單單指的是庫存商品,也要把人工算進去是嗎?我本來是先把采購的標簽,包裝盒,亞克力瓶子,算進去轉(zhuǎn)到庫存商品
哦哦,人工不一定要算的,我只是確認下,我們也只算了這些包材
老師,那我寫完只把這幾樣組成成品的這些材料,都算進后轉(zhuǎn)到庫存商品,應該沒有問題的對嗎?
您好,是的,沒有問題的
老師幫我看看我的這個過程對嗎?最后那筆,到票小于預付賬款,如果和這個供應商還有往來,就可以進應收或者預付賬款。沒有往來了就進其他應收款。
您好,我的建議是以上所有往來用一個科目,這么多科目您是很清楚,按個人對賬都不好核對了
老師的意思就是,要么都進應付賬款是嗎?預付就進應付賬款借方是嗎?
您好,是的,這個特別好用,用一個往來科目做賬和對賬都簡單
老師怎么樣能專門找您解決問題?老師回復的問題感覺特別接地氣。我前期坐的預付款都進了預付賬款,是不是都沖平后,在都進應付賬款也是可以的對嗎?會對做賬的規(guī)則有影響嗎?
親愛的朋友,提問時@小天老師? 再寫問題就可以了,我看到就會第一時間回復您。 咱把預付余額結(jié)轉(zhuǎn)到應付就可以了,對做賬沒有影響的,我們也是在工作中? 總結(jié)的,以前想把各種付款做成不一樣的科目,后來供應商1000多家了,根本不好對賬,就把每個往來單位用一個科目來做賬,方便對賬