不建議直接用 “未開票客戶” 戶頭沖抵。 具體客戶的未開票收款需在對(duì)應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款明細(xì)中單獨(dú)核算(無論后續(xù)是否開票),而 “未開票客戶” 戶頭僅用于歸集無法對(duì)應(yīng)具體客戶的零散收入,二者核算對(duì)象不同,混淆會(huì)導(dǎo)致賬目混亂,不符合核算規(guī)范。
一般納稅人,公司給客戶供貨,有很多沒有給客戶開票,客戶打款早就收到了,銀行收到的錢都入賬沖減了往來應(yīng)收賬款,但是因?yàn)闆]有給客戶開票所以發(fā)出的存貨也沒有入應(yīng)收賬款,往來賬上面應(yīng)收賬款是貸方余額,這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致期末利潤虛高多交企業(yè)所得稅?
客戶用公賬付款,前面已經(jīng)開票了但是沒有付款,后面一個(gè)月對(duì)賬單是負(fù)數(shù)了,有退貨,我們需要退款給客戶,這個(gè)退款可以直接在前面貨款減掉嗎?如果減掉的話跟開票金額不一樣了
老師,為了達(dá)到規(guī)上企業(yè)2000萬的開票額,這個(gè)月差150萬,下月申報(bào)時(shí)放未開票收入150萬,后面有要給客戶開票的再?zèng)_這個(gè)未開票收入,但是是不是這個(gè)月要有150萬銀行收入進(jìn)賬才可以?
老師,客戶打貨款過來不是我開票上面的銀行賬戶,是另外一個(gè)我公司的賬戶 這樣可以嗎?
你好,賬上掛著一個(gè)21年的應(yīng)收賬款,21年已開票,一直未收到款,聯(lián)系不上客戶,也沒辦法紅沖發(fā)票,還有哪些辦法可以平賬?
老師,公司做設(shè)計(jì)的,有個(gè)項(xiàng)目去年開具的專用發(fā)票10萬,因項(xiàng)目停工,對(duì)方至只支付5萬,我可以紅沖剩下的5萬嗎,和對(duì)方有過溝通,對(duì)方說他們已做賬抵扣了,不能紅沖?
老師 請(qǐng)教個(gè)問題 我們是做制造業(yè) 我們做研發(fā) 生產(chǎn) 銷售(買進(jìn)來賣出去)現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)們想拓展下業(yè)務(wù) 就是開工程發(fā)票 就比如實(shí)驗(yàn)室的裝修費(fèi) 工程服務(wù)費(fèi) 材料費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 這些需要什么資質(zhì)嗎 可以更改營業(yè)執(zhí)照
公司購買一輛汽車,80000元,另支付車輛購置稅8000,交強(qiáng)險(xiǎn)1000,車船稅100,上牌費(fèi)400,所有款項(xiàng)以銀行存款支付
老師,請(qǐng)問給公司股東買的高鐵票計(jì)入什么科目
請(qǐng)問一下開材料發(fā)票,買進(jìn)來什么材料就只能開什么材料嘛?銷項(xiàng)的開票內(nèi)容要和進(jìn)項(xiàng)一致嘛?
給客戶開線路板設(shè)計(jì)費(fèi),單位寫什么,因平時(shí)跟客戶都是例如一個(gè)項(xiàng)目干了多少小時(shí),單價(jià)按難易程度會(huì)有調(diào)整,開發(fā)票前會(huì)有一個(gè)對(duì)帳寫明詳細(xì)那個(gè)項(xiàng)目用了多長(zhǎng)時(shí)間算出金額,每月結(jié)清一次,開專票時(shí)可否數(shù)量寫1,單位寫什么呢
票沒開,要交什么稅?
老師 生產(chǎn)部門的折舊費(fèi)用計(jì)提到什么會(huì)計(jì)科目去伢
7月有1張?jiān)鲋刀愪N項(xiàng)開錯(cuò)了,現(xiàn)在8月作廢,能變動(dòng)我的增值稅報(bào)表里的申報(bào)金額么
個(gè)人社保是工資10.5%,工資公積金12%,月稅前多少,個(gè)稅檔20%
那這兩個(gè)賬戶金額很大怎么辦
超出三年的轉(zhuǎn)到營業(yè)外
都轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
同學(xué)你好 應(yīng)收轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
應(yīng)收貸方也轉(zhuǎn)營業(yè)外支出?
不是的,貸方轉(zhuǎn)營業(yè)外收入