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我們公司準備承接一筆境外肯尼亞施工業(yè)務,作為勞務分包商。這筆業(yè)務大概800萬,按照國外規(guī)定需要預繳20%的所得稅在境外。想問下這筆稅費,在國內(nèi)可以抵扣的吧?除了完稅證明,還需要什么特定的憑據(jù)嗎

2025-08-05 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 09:55

可以 抵免限額?:可抵扣的境外所得稅額需按境內(nèi)、境外應納稅所得額計算抵免限額,具體公式為: ?抵免限額 =(境內(nèi)應納稅所得額 + 境外應納稅所得額)× 企業(yè)所得稅稅率?。 ? ?超限部分處理?:超過抵免限額的部分可結(jié)轉(zhuǎn)至后續(xù)5個納稅年度繼續(xù)抵扣。 銀行回單

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快賬用戶4508 追問 2025-08-05 09:57

是在匯算清繳時候才能申報抵免的吧?

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快賬用戶4508 追問 2025-08-05 09:58

如果企業(yè)本年利潤為負數(shù),用不上這個金額去抵免,那么可以以后年度用嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-05 10:03

是的 五年以內(nèi)抵扣

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你好,沒有所得稅,這個只要代扣代繳增值稅就可以了
2022-07-26
1.是的 2.你們墊付要掛其他應收款 3.開票金額為基數(shù),預繳增值稅附加稅所得稅個稅 借應交稅費-應交增值稅-已交稅費/所得稅/個稅/附加稅 貸銀行存款 填寫在預繳欄就可以了
2020-08-12
同學你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費用要調(diào)增 2.恩 這個可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發(fā)票的,無發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細表-30行-其他 里
2021-05-19
您好。 1、原值10萬,會計折舊1萬,享受一次性折舊10萬,納稅調(diào)減9萬這個思路是正確的;但是這樣處理有個問題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對殘值單獨納稅調(diào)增(因為殘值您也享受一次性扣除了),所以我的建議為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會計折舊金額就可以,提足折舊后,稅會就沒有差異了。 2、應收賬款壞賬損失屬于債務重組的,應有債務重組協(xié)議及其債務人重組收益納稅情況說明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開發(fā)票,因為這是應稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
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