你好,同學 金額不是很大的話,是可以的
老師,小規(guī)模納稅人由于成本票無法合理取得,核定征收所得稅的,有的支出從公司轉(zhuǎn)錢出去用于支付成本費用的,但也有些不是這個用途,而是轉(zhuǎn)出去給法人或者股東了,這種無法區(qū)分,回頭會不會因為這個而被認定為需要交股息紅利的個稅的?
就是有個百色的建筑公司,想收購她的公司,工商已經(jīng)做了股權(quán)變更了。但是后面才去查他的賬,發(fā)現(xiàn)他那邊2019年之前是核定征收的,2020年開始查賬征收,而且他是一般納稅人,但是他都沒有做賬的,報稅是根據(jù)收到的成本發(fā)票還有工資社保來報成本的,然后對公賬戶的流水有很多轉(zhuǎn)給個人的,個人也沒開發(fā)票給公司,還有收到很多那種成本發(fā)票,也沒對公轉(zhuǎn)賬給供應商的,想問下做稅務遷移到南寧的話,注銷掉百色的基本賬戶還有一般存款賬戶那些,稅務遷移到南寧,可以不管他之前的賬不,然后我們重新開戶,做賬
我是一家小規(guī)模公司從成立當現(xiàn)在兩年半了沒有建賬,但發(fā)生的業(yè)務有給對方開發(fā)票因為沒有超每季度的額度,所以沒有增值稅,但該報的稅都報了也交了,報的人是按發(fā)票額報的,沒有減任何費用,我現(xiàn)在該怎樣把這兩這兩年半的做出來
老師,小規(guī)模公司在2021年及以前是企業(yè)所得稅核定的,所有的發(fā)生的業(yè)務都是沒有成本費用發(fā)票的,還有法人在2021年和以前的從公司拿的錢,我能直接作為成本費用嗎?
核定征收的企業(yè)所得稅的小規(guī)模公司,在2021年及以前都是核定的,而且之前會計也沒有做賬,但是開了很多發(fā)票,也是按時交稅的,支付的費用也都是沒有相應的發(fā)票的,法人也從公司拿了款出去,但是沒有還回來,我可以直接把法人拿的款作為成本費用嗎?
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
您說的金額不大是指的一年嗎多少算是不大?因為之前是沒有賬,從22年開始轉(zhuǎn)成查賬征收了,之前的錢也沒有還回來,也沒有發(fā)票
比如就是幾萬,十幾萬的這種 如果大幾十萬,上百萬,是有問題的