同學(xué)你好 之前的賬要管呀 你得用之前的科目余額表做期初數(shù)
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應(yīng)收款。,我要做辦公費(fèi)報(bào)銷,也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金,貸記,其他應(yīng)付款_老板,然后再去報(bào)銷這個(gè)辦公費(fèi),還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進(jìn)對公賬戶,做實(shí)收資本合適點(diǎn)?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報(bào)銷?。
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷無進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒有成本,純繳稅?
就是有個(gè)百色的建筑公司,想收購她的公司,工商已經(jīng)做了股權(quán)變更了。但是后面才去查他的賬,發(fā)現(xiàn)他那邊2019年之前是核定征收的,2020年開始查賬征收,而且他是一般納稅人,但是他都沒有做賬的,報(bào)稅是根據(jù)收到的成本發(fā)票還有工資社保來報(bào)成本的,然后對公賬戶的流水有很多轉(zhuǎn)給個(gè)人的,個(gè)人也沒開發(fā)票給公司,還有收到很多那種成本發(fā)票,也沒對公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商的,想問下做稅務(wù)遷移到南寧的話,注銷掉百色的基本賬戶還有一般存款賬戶那些,稅務(wù)遷移到南寧,可以不管他之前的賬不,然后我們重新開戶,做賬
公司內(nèi)部業(yè)務(wù)流程中,缺少零星維修的驗(yàn)收手續(xù),維修是不是達(dá)標(biāo)了工程師一個(gè)人說了算。 再追查,發(fā)現(xiàn)大量報(bào)修單未維修到位,但物料款已報(bào)銷過了,關(guān)鍵是進(jìn)貨驗(yàn)收也只有他一個(gè)人簽字。 總之:報(bào)修單、現(xiàn)場維修、進(jìn)貨單,三者都對不上。 讓他解釋,最后才說:他單獨(dú)做了一個(gè)賬戶,報(bào)銷的錢都在那里面,轉(zhuǎn)給商戶的錢也從那里面出,自己一分錢沒多拿。 有些物料還沒進(jìn)貨但票到了,有些報(bào)修檢查后不需要修,也會(huì)有節(jié)余,他保證只要報(bào)銷了最后都會(huì)維修到位。賬戶明細(xì)里除了極在我們的堅(jiān)持和疑問下,他最后也讓我們查看了他的個(gè)人銀行賬戶,賬戶明細(xì)里除了極個(gè)別個(gè)人的零星支出,確實(shí)都是對公支出。
老師,我們有對公和對私轉(zhuǎn)同一個(gè)供貨商貨款,然后不管是對公還是對私這家供貨商都會(huì)給我們開票,我的想法是讓老板對公轉(zhuǎn),但對公賬戶時(shí)常沒錢,然后需要老板轉(zhuǎn)款進(jìn)去,老板覺得對公轉(zhuǎn)款流水大,不太好,請給個(gè)更好的建議,老板轉(zhuǎn)款對公賬戶,我就做的實(shí)收資本,實(shí)收資本馬上要滿了,我想多余的就做借款,借老板款嘛,后面對公賬戶有錢了,也可以直接轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,做還款嘛,但老板認(rèn)為流水太大,對他不好,因?yàn)槊總€(gè)月至少有幾十萬的流水,我就不曉得怎么辦了
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報(bào)個(gè)稅,是不是就需要用四月的財(cái)務(wù)報(bào)表了?