你好,小微企業(yè)的減免300萬以內(nèi)按照5% 附加稅等六稅兩費減半
老師:我公司是去年7月份成立的。符合加計遞減的政策,今年2月我已在電子稅務(wù)局作了申明,那我現(xiàn)在報一份月稅的時候加計遞減可以把去年的7-12月的寫在附表四(期初余額)那里嗎
老師想問下,我們今年報了加計抵減聲明,但一直沒計提,稅務(wù)局說這個月可以一并把今年的計提,這樣的話我在哪里填寫今年的加計抵減總額,是和本月的加計抵減額一起填到這個本期發(fā)生額就可以嗎? 還有就是昨天提交了去年的加計抵減聲明,我可以直接改去年12月的報表,把去年的一并計提嗎
老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當(dāng)年沒有填報享受加計抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報表加計抵減增加上21年的加計抵減金額。 21年的加計遞減增加以后從22年3月開始,每個月加計抵減的臺賬都是負(fù)數(shù)。申報增值稅的時候都會出現(xiàn)比對異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)報火炬統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們?nèi)ツ隂]有交所得稅,所以說這個減免額按哪個數(shù)據(jù)填寫呢?
老師 企業(yè)所得稅季報的計算原理是,本季度三個月的利潤總額(不考慮減免),乘以稅率,是嗎?我們實際網(wǎng)上填報時,填的是利潤表中 本年 累計金額欄的利潤總額?系統(tǒng)會自動減去以前季度的,自動計算是嗎?
老師我們的原材料再來貨時是按噸來的,在用完之后發(fā)現(xiàn)這包裝袋有1.56噸重這時賬上還有庫存,實際就沒有這1.56噸我要怎樣下這筆賬
1、用養(yǎng)殖蚯蚓產(chǎn)生的糞便研發(fā)有機肥,糞便這部分的研發(fā)成本怎么計算 2、蚯蚓繁殖快,賣出一部分蚯蚓,這部分產(chǎn)生收入的成本怎么計算 3、為實驗有機肥購買的植物幼苗算研發(fā)費用嗎? 4、幼苗長成產(chǎn)生果實買點的收入計入哪個科目?
請問工資最高達(dá)到多少,是可以不交個人所得稅的呢
老師您好。銀行賬戶凍結(jié)了,怎么繳稅呢。22號是繳納增值稅等的截止日期,超了的話,是不是會很麻煩。
公司承擔(dān)了個人的個稅,那應(yīng)交稅費--個人所得稅的貸方有余額,會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎
使用權(quán)資產(chǎn)是帶息負(fù)債嗎?
商業(yè)險是怎么購買的????
我們是牙科醫(yī)院,我們有會銷售有些,牙膏啊什么的,收入不好單獨計算,我這個該怎么記賬呢
老師您好!我們物業(yè)公司營改增以后,水電也作為收入成本,那我們年報是不是把水電作為銷售商品收入和成本呢
課程的講義在哪里下載
在電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅申報表可以查看企業(yè)所得稅減免
全年沒有交企業(yè)所得稅的話,是不是只需計算附加稅等的就可以了?增值稅享受加計扣除的算嗎?
你好,加計扣除的也算的