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老師您好,高新技術(shù)企業(yè)報(bào)火炬統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí),享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們?nèi)ツ隂]有交所得稅,所以說這個(gè)減免額按哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫呢?

2023-03-07 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-07 11:18

尊敬的學(xué)員您好!高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免=利潤(rùn)總額*10%

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快賬用戶8645 追問 2023-03-07 11:19

但是我們沒有交所得稅呀,所以實(shí)際沒有減免呀

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齊紅老師 解答 2023-03-07 11:21

尊敬的學(xué)員您好!是按利潤(rùn)總額填寫

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快賬用戶8645 追問 2023-03-07 11:21

什么意思呢?老師不太明白

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快賬用戶8645 追問 2023-03-07 11:22

實(shí)際沒有減免,也要必須填上嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-07 11:27

應(yīng)按填報(bào)其當(dāng)年稅務(wù)部門實(shí)際減免的稅額填報(bào)。如當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的減免額為零,則填0。若填報(bào)期上年應(yīng)獲得減免但未予實(shí)施,而實(shí)際在填報(bào)期當(dāng)年度獲得減免的,需計(jì)入填報(bào)期當(dāng)年度填報(bào)。

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尊敬的學(xué)員您好!高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免=利潤(rùn)總額*10%
2023-03-07
你好,可以的,操作沒問題
2025-03-11
你好,企業(yè)所得稅減免額,可以從電子稅務(wù)局的申報(bào)表里查到的減免額
2024-03-05
你好,你有研發(fā)明細(xì)賬對(duì)的上就對(duì)
2021-03-10
你好,你可以聯(lián)系一下要求你填寫高新企年報(bào)的那邊,一般是只選擇一個(gè)即可
2022-02-17
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