當?shù)仡A(yù)繳多了 預(yù)繳的可以抵減 所以遞減完之后不用交了
老師 打擾了 在異地開外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當?shù)爻鞘芯S護建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報預(yù)交稅 申報表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報預(yù)交稅時候 還要補上差額的2%部分嗎?應(yīng)該在那個表填這個補交的稅
老師您好!我公司建筑企業(yè),甲供材項目。我應(yīng)該在施工所在地預(yù)交3%的增值稅吧?在機構(gòu)所以地只申報,不再交稅了。對吧?
老師好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金和應(yīng)交稅費—預(yù)繳稅金 有什么不一樣?建筑企業(yè)異地施工在當?shù)仡A(yù)繳的增值稅是計入哪個科目?
請問老師,我第一次申報建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬,現(xiàn)在機構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬,扣除預(yù)繳的9萬,還有2萬留抵,所以機構(gòu)地就不用交增值稅了,請問我附加稅怎么計算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬來計算,申報時再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
老師,簡易計稅異地預(yù)交時減去的分包款的應(yīng)交增值稅,回機構(gòu)所在地繳納?一般計稅,有進項稅可抵扣的先抵扣,抵扣的不足的部分在補交增值稅對不?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
還是不懂?為啥預(yù)交多了
不是在當?shù)匕l(fā)生的增值稅要交的嗎
外地有業(yè)務(wù)就要預(yù)繳的 在外地稅局預(yù)繳
那怎么知道是哪個地方的交多了?分支機構(gòu)多
同學你好 都有預(yù)繳記錄呀
我的意思是在當?shù)貞?yīng)該交的增值稅,怎么就算多交了?
同學你好 按開票金額預(yù)繳了 實際交的時候有抵扣的 不就多交了嗎
抵扣的是什么?進項嗎?是總公司的進項嗎?還是分支機構(gòu)的
是銷項減去預(yù)繳的
沒有進項嗎?假設(shè)我們是分公司,和總公司不在一個市區(qū),是不是我們發(fā)生的銷項減去進項,在我們當?shù)仡A(yù)交增值稅
同學你好 有進項抵扣的要減
預(yù)交的時候都減過了,為啥多交了?
同學你好 因為沒有減 預(yù)繳的時候不抵扣進項的 正式申報才抵扣
那像建筑業(yè)在當?shù)仡A(yù)交的,是不是都沒抵進項
同學你好 當?shù)夭唤蓄A(yù)繳 正式申報才交呢 異地才預(yù)繳
說錯了,是建筑業(yè)異地預(yù)交
是不是也不抵進項
同學你好 對的 異地預(yù)繳的不抵扣進項的
同學你好 如果預(yù)繳之前收到了成本票可以扣除成本之后預(yù)繳
增值稅老師,扣什么成本
增值稅異地預(yù)繳的扣除成本之后預(yù)繳哦 差額預(yù)繳的是扣除成本之后計算預(yù)繳的