您好!是的。就是這樣操作。
老師您好!我公司建筑企業(yè),甲供材項(xiàng)目。我應(yīng)該在施工所在地預(yù)交3%的增值稅吧?在機(jī)構(gòu)所以地只申報(bào),不再交稅了。對(duì)吧?
老師您好,我公司為建筑企業(yè),有一個(gè)跨縣項(xiàng)目,在項(xiàng)目所在地辦理了異地稅源登記,本月開(kāi)具了銷項(xiàng)發(fā)票350萬(wàn)元,在跨區(qū)交納了增值稅、附加稅及企業(yè)所得稅,我想問(wèn)這些稅都可以在公司申報(bào)時(shí)抵減嗎?
老師,我們是建筑施工企業(yè),我們?cè)陧?xiàng)目所在地預(yù)繳時(shí),城建稅是按照5%交的,那回公司所在地申報(bào)時(shí)城建稅是按照5%還是7%交呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我第一次申報(bào)建筑業(yè)的稅,我公司在異地預(yù)繳了增值稅9萬(wàn),現(xiàn)在機(jī)構(gòu)地匯總后應(yīng)交增值稅是7萬(wàn),扣除預(yù)繳的9萬(wàn),還有2萬(wàn)留抵,所以機(jī)構(gòu)地就不用交增值稅了,請(qǐng)問(wèn)我附加稅怎么計(jì)算呢,是不用交,還是應(yīng)該按7萬(wàn)來(lái)計(jì)算,申報(bào)時(shí)再把預(yù)交的附加稅分別填到表五呢?
老師,建筑業(yè),,營(yíng)改增前的項(xiàng)目,在施工全額代開(kāi)了發(fā)票并且全額交稅了,并且在施工地申報(bào)了。沒(méi)有在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)收入。造成之前的一筆預(yù)收款,無(wú)法平賬了。該如何稅務(wù)處理呢?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,發(fā)生限定性費(fèi)用怎么做分錄
快遞費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在采購(gòu)?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
那我異地交的0.2%的所得稅和增值稅分錄應(yīng)該怎么做呢?
你好!借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸:銀行存款等