你好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金。是本月預繳稅款,應(yīng)交稅費—預繳稅金 一般是異地預繳稅款
老師好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金和應(yīng)交稅費—預繳稅金 有什么不一樣?建筑企業(yè)異地施工在當?shù)仡A繳的增值稅是計入哪個科目?
老師建筑異地工程收到預收款也不需要計提預交增值稅,繳納時借應(yīng)交稅費預交增值稅或者已交稅金貸銀存,月底計提未交增值稅時借應(yīng)交稅費未交增值稅貸預交增值稅或者已交稅金貸銀行存款,是這樣么老師
老師好建筑行業(yè)異地項目,比如預繳增值稅7000.本月應(yīng)交增值稅2000. 預繳時:借:應(yīng)交稅費——預繳增值稅7000 貸:現(xiàn)金 7000; 最后結(jié)轉(zhuǎn)時:借: 應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費——預交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
老師您好,預繳的增值稅記哪個科目?應(yīng)交稅費 預繳增值稅嗎,那和應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 已交稅金,有什么區(qū)別,分別什么時候用,謝謝啦
異地項目預交稅費 需不需要計提? 預交增值稅借方應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—三級明細科目做什么? 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—預繳增值稅/已交增值稅/未交增值稅三個科目是怎么用的? 請教一下各位老師
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息