你好 ;? 你3月 做 :借銀行存款貸主營業(yè)務收入- 無票收入; 應交稅費-應交增值稅;? 你4月開票 的稅額和不含稅金額 與無票收入一致的話; 你做: 借主營業(yè)務收入- 無票收入 貸主營業(yè)務收入- 開票收入? ?
3月份申報的無票收入,繳納增值稅,4月份開具無票收入發(fā)票,在3月份分錄怎么做?需要把銷項稅額做到3月么,開具發(fā)票后怎么處理
我公司是一般納稅人,3月份做了無票收入10萬,在4月份的時候補開了發(fā)票10萬,那在申報4月份收入時,怎么沖減3月份申報的無票收入
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入100萬申報增值稅了,10月份時收到工程款100萬,并把發(fā)票開給對方了,10月份開具的100萬發(fā)票就是3月份申報無票收入的100萬,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄?是不是10月份要一筆開具發(fā)票正數(shù)分,再做一筆沖字分錄,麻煩老師細看分錄指導謝謝
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發(fā)票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄,麻煩老師看一下分錄對嗎?謝謝(1)3月份無票收入申報分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅~銷項(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款沖紅10月份開具3月份無票收入申報的100萬發(fā)票:借:應收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字)貸:應交增值稅~銷(紅字)再按開具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅~銷老師這樣做會計分錄對嗎?
老師,我二月份的賬上有一筆常規(guī)收入,當月沒有開具增值稅專用發(fā)票,待3月份開具,那么在申報2月份增值稅時收入是按含稅金額申報。到申報3月份增值稅時這筆又開了發(fā)票,這種怎么處理
應該稅費應交增值稅的末及科目放到哪里呢
哦,知道了,銷項稅額,謝謝
?你好;? 是的 。? ? ? ? 對的哈; 三級科目是銷項稅? ?