你好,小型微利企業(yè),利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)的企業(yè)所得稅是5%。
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開(kāi)始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和領(lǐng)電子發(fā)票要開(kāi)票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開(kāi)支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開(kāi)支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫(xiě)呢? 我們是小規(guī)模納稅人開(kāi)專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬(wàn)也可以免稅呢?
我們這個(gè)建筑公司現(xiàn)在還是小規(guī)模,明年才升一般人,現(xiàn)在是小規(guī)模,企業(yè)所得稅是核定征收的,老板朋友要在我們這里面代開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票,我們公司賬上有快50個(gè)社保人員,可以用這些人來(lái)做勞務(wù)工資嗎?合同做成清包工會(huì)不會(huì)好一些,才不用去開(kāi)材料發(fā)票?以前的賬上因?yàn)楹芏嗌绫H藛T,又沒(méi)怎么開(kāi)票,所以今年都是虧損的。謝謝老師,麻煩老師幫我看看哦 謝謝您 不勝感激[玫瑰][玫瑰]
老師您好,我一朋友弄了個(gè)快遞站,注冊(cè)了一個(gè)有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,他這公司成本費(fèi)用發(fā)票不多,只有加油的發(fā)票,還有自己開(kāi)給自己的工資,每個(gè)月開(kāi)出去的發(fā)票大概是八萬(wàn)左右。 我想咨詢您一下,像這種情況,是查賬征收比較好(把他個(gè)人的工資做高一點(diǎn),加油的費(fèi)用發(fā)票能開(kāi)到盡量開(kāi)),還是核定征收比較好? 還有另外一個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂里面關(guān)于核定征收的課程在哪里?好像沒(méi)有搜索到 謝謝老師
老師你好,遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是小規(guī)模納稅人,去年的企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)完了稅局后臺(tái)顯示成本獲票率低,要我們補(bǔ)稅,之前一直是核定征稅,去年說(shuō)是改了查賬征收,然后開(kāi)了100來(lái)萬(wàn)票出去,沒(méi)有成本票,這種情況怎么辦?
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開(kāi)票收入是50萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得55萬(wàn),和增值稅50萬(wàn),我不知道這里面哪里出問(wèn)題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬(wàn),問(wèn)題來(lái)了,經(jīng)營(yíng)所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營(yíng)所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師,24年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)開(kāi),大概1000多元,需要匯算調(diào)增么
老師好。請(qǐng)問(wèn),商貿(mào)公司,比如商家實(shí)際給我開(kāi)500張建筑模板,我得開(kāi)出去500張,但是實(shí)際我要達(dá)到稅負(fù)是2-5的話,那么肯定得是銷售額大于進(jìn)項(xiàng)額的,加上利潤(rùn)肯定也不夠稅負(fù)的,那么不就得多開(kāi)銷售額。不就得多開(kāi)張數(shù)嗎,這樣可以嗎 不可以的話,這種得怎么開(kāi)票,既要數(shù)量一致,還要達(dá)到稅負(fù)
國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料,公司自己加工賣到國(guó)外,這個(gè)是屬于一般貿(mào)易嗎適用免抵退稅,直接買(mǎi)進(jìn)賣出是免退稅也是一般貿(mào)易嗎?
企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù),國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料賣到國(guó)外,國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料加工后賣到國(guó)外,那么出口退稅這塊,銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,材料入庫(kù),假如3月5號(hào)入了40噸,3月10號(hào)又來(lái)了50噸,3月末都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,3月末暫估了40噸,4月收到發(fā)票時(shí)是90噸,那入庫(kù)單怎么開(kāi)?(3月已經(jīng)開(kāi)了40噸的入庫(kù)單,)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75000借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本65000貸庫(kù)存商品65000
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號(hào)為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對(duì)外投資有分紅500萬(wàn),匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個(gè)月采購(gòu)60萬(wàn)塊錢(qián)電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購(gòu)入價(jià)60萬(wàn)賣給子公司,老師這種我開(kāi)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
你的個(gè)體戶比這個(gè)稅率高。
現(xiàn)在個(gè)體工商戶查賬征收稅務(wù)都要繳納哪些稅種,稅率是多少,小規(guī)模納稅人稅種都要哪些繳納,稅率是多少
增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅稅率表可以參考,這個(gè)利潤(rùn)200萬(wàn)以內(nèi)的可以減半,這個(gè)是減半之前的。
小規(guī)模公司呢
獎(jiǎng)金提成發(fā)放要跟工資合并申報(bào)個(gè)稅?這樣社?;鶖?shù)也會(huì)跟著調(diào)整?
增值稅1%,附加稅6%,印花稅萬(wàn)分之三減半,企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%。
年終獎(jiǎng)的可以合并到工資薪金,也可以單獨(dú)在全年一次獎(jiǎng)金收入。
獎(jiǎng)金提成合并到工資薪金會(huì)增加社?;鶖?shù)?隨之這個(gè)社保繳費(fèi)金額也會(huì)增加
對(duì)的,是的,是這么做的。是,你即使不合并申報(bào)在全年一次獎(jiǎng)金收入,它也影響你的基礎(chǔ)。
最好還是找個(gè)核定個(gè)體工商戶是吧
對(duì)的,是的,是這么做的。