同學(xué)你好 拿不到發(fā)票只能調(diào)增繳稅
本公司屬于建筑類企業(yè),企業(yè)所得稅去年是定率征收的,今年改為查賬征收。雖然說(shuō)改成了查賬征收,但是還是有不少的收入是屬于去年核定征收期間的,那么問(wèn)題來(lái)了,我的收入要分來(lái)2019年的和2020年的嗎?2019年的部分能不能按照核定征收來(lái)報(bào)企業(yè)所得稅,稅務(wù)上要怎么做?論壇里的大神們有沒(méi)有遇到這種問(wèn)題,能幫我分析分析嗎?
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購(gòu)發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理比較好呢 說(shuō)轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
老師問(wèn)一下,我們的小規(guī)模納稅人,去年剛剛弄的新單位,普票和專票加起來(lái)總共開了70萬(wàn)的發(fā)票,但是去年進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票一直沒(méi)開進(jìn)來(lái),我填報(bào)表的時(shí)候,成本的比例大概填了一下的。那如果稅務(wù)這邊查到了會(huì)有怎么樣的后果?
老師您好,就是之前我咨詢那家企業(yè)一直都沒(méi)有做賬,屬于獨(dú)資企業(yè),并且沒(méi)有做賬,現(xiàn)在正常營(yíng)業(yè)了,每月也開發(fā)票出去,現(xiàn)在需要繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,但因?yàn)橹皼](méi)有做賬,現(xiàn)在成本也沒(méi)啥,稅務(wù)局之前給我們核定的是查賬征收,現(xiàn)在能申請(qǐng)更改為核定征收不?更改征收方式
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開了一張29萬(wàn)的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個(gè)體戶的沒(méi)做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來(lái)補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒(méi)有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)會(huì)有什么影響,會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個(gè)體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營(yíng),是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬(wàn)元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒(méi)入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問(wèn)題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會(huì)增加利潤(rùn),上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒(méi)人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬(wàn)的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒(méi)有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
因?yàn)槭侨ツ甑?,現(xiàn)在開票也沒(méi)有用了,所以稅局要我按10%的成本利潤(rùn)率計(jì)算應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅,現(xiàn)在有沒(méi)有別的辦法可以解決呀老師
那這個(gè)沒(méi)有別的辦法 只能繳稅