同學(xué),你好 填在職工福利里面
老師,我扣社保時,沒有做計提的分錄,直接是,借:管理費用——社保費——單位承擔(dān) 10 其他應(yīng)收款——社保費——個人承擔(dān) 5 貸:銀行存款 15 計提工資是 借:管理費用 20 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 20 發(fā)放工資,扣掉社保 借:應(yīng)付職工薪酬——20 貸:其他應(yīng)收款——社保費——個人承擔(dān) 5 銀行存款 15 這樣會不會有問題???
公司內(nèi)賬。,像計提社保。, 我借:管理費用-社會保險費-單位部分, 借:銷售費用-社會保險費-單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 還是借管理費用-養(yǎng)老保險- 單位部分 借:管理費用。醫(yī)療保險單位部分 借:銷售費用-養(yǎng)老保險-單位部分 借:銷售費用-醫(yī)療保險單-位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 哪樣好一點?
請問,社保的分錄是,計提 借 管理費用-社會保險費 (單位承擔(dān)) 貸 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位承擔(dān)) 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位承擔(dān)) 其他應(yīng)收款-社會保險費(個人承擔(dān)) 貸 銀行存款 是這樣嗎
請問,比如本月應(yīng)發(fā)工資5萬,借 管理費用-職工薪酬 5 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 5 ,計提本月社保單位2,借 管理費用-社會保險費(單位承擔(dān))2 貸 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位承擔(dān))2 是這樣做分錄嘛
老師好,單位承擔(dān)的社保費會計科目是借管理費用社保費,貸應(yīng)付職工薪酬社保費,我想問的是,填所得稅報表A104000記在期間費用哪里?
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則沖去年的收入成本費用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
同學(xué),你好 職工薪酬下面
老師,是期間費用—職工薪酬么
同學(xué),你好 嗯嗯,是的