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請問,比如本月應發(fā)工資5萬,借 管理費用-職工薪酬 5 貸 應付職工薪酬-應付職工工資 5 ,計提本月社保單位2,借 管理費用-社會保險費(單位承擔)2 貸 應付職工薪酬-社會保險費(單位承擔)2 是這樣做分錄嘛

2023-12-12 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-12 17:20

對的,是的,是這么做的。

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對的,是的,是這么做的。
2023-12-12
在計提社保時,借方為管理費用-社會保險費(單位承擔),貸方為應付職工薪酬-社會保險費(單位承擔)。在發(fā)放工資時,借方為應付職工薪酬-社會保險費(單位承擔)和其他應收款-社會保險費(個人承擔),貸方為銀行存款。
2023-12-01
你好,不需要,明細科目直接寫社保就行了
2021-09-13
是的,你的賬務處理是對的
2021-03-24
你好,你的分錄是正確的
2021-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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