你好,暫估入庫,是數(shù)量、單價(jià)及總金額都要一起做賬務(wù)處理暫估
入庫時(shí): 借:原材料(或庫存商品) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià) 下月初,暫估入賬要做沖回賬務(wù)處理: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià)(紅字) 1.紅沖后需要把正確進(jìn)項(xiàng)票錄入嗎? 2.正確的原材料數(shù)量,金額和暫估的數(shù)量,金額差距大怎么辦?
老師你好,問一個(gè)關(guān)于成本表的問題,我一個(gè)庫存商品期初暫估留存數(shù)量2,總價(jià) 45,本期又銷售出去3,總價(jià)50,我做成本表的話,需要再暫估入庫3,這個(gè)暫估入庫金額是按50還是45/2*3來算呢
老師您好,請(qǐng)問暫估入庫是直接暫估庫存商品的總金額做賬務(wù)處理,還是數(shù)量、單價(jià)及總金額都要一起做賬務(wù)處理暫估呀?
老師你好,請(qǐng)問暫估庫存商品是直接暫估那個(gè)總金額數(shù)?還是要同時(shí)要設(shè)置明細(xì)數(shù)量和單價(jià)一起賬務(wù)處理呢
老師 先收到貨 后收到發(fā)票 暫估入庫的話。賬務(wù)處理 借方是不含稅金額么 ,貸方是直接寫一級(jí)科目暫估就好還是需要寫供應(yīng)商名稱
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
不可以直接暫估入庫貨物的總金額嗎?因?yàn)榉凑鲁跻獩_銷暫估入庫的,單價(jià)和數(shù)量等收到發(fā)票時(shí)再從新按正確的單價(jià),數(shù)量,總金額入庫可以嗎?
你好,因?yàn)槭琴忂M(jìn)的暫估(是存貨),那數(shù)量,單價(jià)這些都是需要暫估的
好的,我知道了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
非常感謝老師耐心解答,我一定會(huì)給老師五星好評(píng)的
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?