你好,一般是按照暫估總金額的,但是有些軟件可能會要寫數(shù)量單價,那就要把數(shù)據(jù)單價一起寫進(jìn)去的
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進(jìn),本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時可能會12,賬務(wù)處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財務(wù)上做暫估。財務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購進(jìn),本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時可能會12,賬務(wù)處理上會沖回10入12,那庫存報表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報表不顯示,那報表上的本期購入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點轉(zhuǎn)不過來了
老師您好!九月我公司購進(jìn)的商品貨到發(fā)票未到,商品數(shù)量是3000個,不含稅金額是9萬,我做了暫估 借:庫存商品9萬 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬9萬 十月初我做了沖銷,月末欠的發(fā)票和十月本月購進(jìn)的貨物發(fā)票一同收到,沖的分錄是 借:庫存商品 -9萬 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 -9萬 收到發(fā)票時的分錄(包括上月欠的九萬和本月的三萬) 借:庫存商品12萬 進(jìn)項稅9%1.08萬 貸:應(yīng)付賬款~xx公司13.08萬 老師我主要想問的是庫存商品臺賬是不是得做一個負(fù)數(shù)沖一下數(shù)量和購進(jìn)時的成本呢?請老師指點一下
老師你好,問一個關(guān)于成本表的問題,我一個庫存商品期初暫估留存數(shù)量2,總價 45,本期又銷售出去3,總價50,我做成本表的話,需要再暫估入庫3,這個暫估入庫金額是按50還是45/2*3來算呢
老師您好,請問暫估入庫是直接暫估庫存商品的總金額做賬務(wù)處理,還是數(shù)量、單價及總金額都要一起做賬務(wù)處理暫估呀?
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
可是發(fā)票還沒有到,到時會不會有誤差呀?
你好,所以是估計,發(fā)票來了以后要調(diào)整的
好的,謝謝老師,我會給老師五星好評的
加油,等你的好評哦