您好,稅務(wù)上不申報當然有事的,稅務(wù)注銷不了,工商也注銷不了,這些公司的法人要受牽連的,以后開公司都受限制了
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應該怎么處理呢?
我公司有兩家公司,法人不一樣,我公司之前在A地經(jīng)營的,現(xiàn)搬到B地辦公了,一直沒去變更新地址,現(xiàn)在又在B地注冊了一家公司(這家公司沒有做過業(yè)務(wù),零申報,出現(xiàn)經(jīng)營地址異常),今天我去工商局,問新公司地址異常的事,人家立馬來檢查注冊的新公司,發(fā)現(xiàn)了工作的地方全是做得我公司的事情,拍了我公司賬本,說新注冊的公司地址通不過,叫老板跟他來談話,如果不去處理新公司地址異常的事情,會不會牽扯到我公司,到時候稅務(wù)也把我公司列入重點檢查單位,到時候罰的錢越多呢。
首違不罰 你好,我們老板有公司是請的代辦在今年3月份注冊了營業(yè)執(zhí)照。但是我們老板不知情代辦做了稅務(wù)登記要每月申報個稅和按季申報增值稅等。因為我們這公司還沒經(jīng)營,所以一直以為不用報稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從做稅務(wù)登記開始,一直到本月,稅費一直未申報過,代辦也聯(lián)系不上了?,F(xiàn)在我們安排人去補申報,并注銷稅務(wù),會不會罰款?適用首違不罰嗎?
老師你好,我們公司現(xiàn)在有好幾家公司,財務(wù)就我一個人,加上這個月注冊的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開票17萬,他們好像是沒有按期申報納稅被稅務(wù)機關(guān)拉進走逃失聯(lián)的黑名單了,稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來,所以1分都開不了,說那邊財務(wù)不用了要我來處理,所以我現(xiàn)在相當于在透過我們老板和專管員在處理這個事情,電子稅務(wù)局密碼給我了,然后又發(fā)給我一張購進影視制作的票21萬,其他的所有都沒有,我想問下這家公司我應該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請問做賬和報稅有區(qū)別嗎?
老師,我們母公司要破產(chǎn)重整,重整不了就要破產(chǎn)清算,在全國注冊了好多子公司,然后現(xiàn)在有一些子公司因為工商去排查發(fā)現(xiàn)地址沒這公司了,稅務(wù)上就限制申報增值稅了,請代辦公司要花錢,老板也不請了,有幾個公司幾個月沒報稅了,老板說將來母公司破產(chǎn)重整了,法院會一起處理了這些子公司,是這樣嗎,稅務(wù)上不申報沒事嗎
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機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
就是如果法院判定母公司破產(chǎn)了,有了法院的文書,這些子公司占股51%也不能直接注銷,必須該申報的申報,該注銷的注銷,才能完整退出是嗎
您好,是的呀,每個公司都有這個流程的,公司沒有走正常程度,法人會很大麻煩的